
老師,20年購買空調入錯賬做了固定資產,進項稅已抵扣,未計提折舊,現在想轉入辦公費怎么做分錄
答: 同學你好 很高興為你解答 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 借:管理費用-辦公費 貸:固定資產清理
老師你好!購進固定資產 借:固定資產-電腦 12000 借:銀行存款 12000 計提折舊 借:管理費用-辦公費 貸:累計折舊 折舊完了,這個借方的固定資產怎么處理呢?做什么分錄?
答: 你好; 你到時變賣或者報廢就可以清理固定資產 原值 借方和累計折舊貸方的余額的 ; 你要變賣了嗎
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
計提本月辦公用固定資產折舊2000元,銷售用固定資產折舊1000元,本月出租固定資產折舊1500元,編制會計分錄
答: 借:管理費用-折舊 借:銷售費用-折舊 借:其他業務成本-折舊 貸:累計折舊









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