老師你好,開出的的發(fā)票是6個點現(xiàn)代服務,出現(xiàn)了提醒 問
那個要填寫在主表的第3欄應稅勞務 答
老師,我這個成本費用不用填,就填0可以嗎 問
是的,沒有發(fā)生就是0 答
老師,我們一個小規(guī)模10_12月未計提工資,我用今年補 問
是沒有確認 管理費用-工資,還是沒有通過應付職工薪酬? 答
老師,企業(yè)的業(yè)務招待費用除了扣除限額調增,有對發(fā) 問
沒有的,限額調增即可 答
老師你好,我想問一下根據(jù)新稅法,一般納稅人勞務派 問
是的,那個是可以抵扣進項 答

四月份的發(fā)票錯誤了,五月沖紅了,發(fā)現(xiàn)開票人錯誤了,作廢后,怎么開四月份原本要沖紅的發(fā)票
答: 你好,這個是專票還是普通發(fā)票的?
四月份的發(fā)票錯誤了,五月沖紅了,發(fā)現(xiàn)開票人錯誤了,作廢后,怎么開四月份原本要沖紅的發(fā)票
答: 您好。。開負數(shù)發(fā)票就可以。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
09240d發(fā)票錯誤代碼
答: 1、登錄進入開票系統(tǒng),點擊發(fā)票填開,再點擊增值稅電子普通發(fā)票填開。2、點擊確認,點擊紅字,輸入錯誤發(fā)票的代碼、號碼兩次。3、點擊下一步,核對發(fā)票內容,然后點確定。4、頁面會dan出一張負數(shù)發(fā)票,點擊保存,原錯誤的電子發(fā)票即被沖紅了。5、頁面dan出繼續(xù)開具,點確認,重新開具一張正確的電子普通發(fā)票即可




粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



沉浮 追問
2022-01-15 18:22
venus老師 解答
2022-01-15 18:23
沉浮 追問
2022-01-15 18:36
venus老師 解答
2022-01-15 21:02