
跨月紅沖專票要如何做會計分錄?原來的發(fā)票都不知道是哪張
答: 那你現(xiàn)在直接就坐相反的處理啊,借原材料負數(shù),同時借應(yīng)交稅費,附屬貸應(yīng)付賬款負數(shù)。就是做一個負數(shù)分錄就行。
紅沖了上年的發(fā)票,會計分錄怎么做
答: 借:利潤分配-未分配 應(yīng)交稅費-銷項 貸:應(yīng)收賬款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們是社會團體,跨年度紅沖發(fā)票再重開的會計分錄怎么做?
答: 先做相反的分錄,再做重開發(fā)票的分錄







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空白 追問
2022-01-13 19:35
陳詩晗老師 解答
2022-01-13 19:37