個(gè)體工商戶按其額定銷售額90300,當(dāng)開票只有,六萬多的時(shí)候,增值稅申報(bào)表的本期免稅額,該怎樣填寫?木期和累計(jì)都是1805.9嗎?還是本期填1805.94,累計(jì)填2709,或者都是填2709

喬喬
于2022-01-13 17:30 發(fā)布 ??1006次瀏覽

- 送心意
小鈺老師
職稱: 初級會(huì)計(jì)師
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你好看了具體的什么發(fā)票的金額是多少?
2022-01-12 15:38:03
個(gè)體工商戶增值稅申報(bào)表的填寫步驟如下:
1. 識(shí)別增值稅稅種:根據(jù)納稅人的經(jīng)營范圍和收入,識(shí)別所納稅的增值稅稅種(一般納稅人和小規(guī)模納稅人);
2. 填寫信息:填寫申報(bào)表中的相關(guān)企業(yè)信息,包括稅號、名稱、地址、電話等,以及銷售額、進(jìn)項(xiàng)稅額、購進(jìn)貨物、服務(wù)及其他收入等;
3. 計(jì)算增值稅:根據(jù)上述填入的數(shù)據(jù),計(jì)算應(yīng)納稅額,包括增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加等;
4. 填寫抵扣項(xiàng):填寫抵扣項(xiàng),包括進(jìn)項(xiàng)稅額、減免稅額等;
5. 計(jì)算應(yīng)繳稅款:計(jì)算出應(yīng)當(dāng)繳納的稅款,并在稅款申報(bào)表上填寫好;
6. 提交申報(bào)表:將完善好的申報(bào)表提交給稅務(wù)機(jī)關(guān),由稅務(wù)機(jī)關(guān)核算審核后繳納稅款。
拓展知識(shí):企業(yè)繳納增值稅時(shí),不僅要填寫增值稅申報(bào)表,還要填寫增值稅發(fā)票分類統(tǒng)計(jì)表,以及消費(fèi)稅維護(hù)申報(bào)表等。
應(yīng)用案例:某企業(yè)實(shí)行增值稅納稅制度,銷售額為10000元,進(jìn)項(xiàng)稅額為500元,經(jīng)計(jì)算,應(yīng)繳納的稅款為1300元,其中增值稅1000元,城市維護(hù)建設(shè)稅100元,教育費(fèi)附加200元,減免稅額500元。
2023-02-24 22:58:50
直接保存,直接保存,不用填寫。
2022-01-18 10:27:25
你好,核定征收的,收入金額低于核定額的按照核定額申報(bào),高于核定額按照實(shí)際收入申報(bào)
2022-01-13 17:32:03
就按照實(shí)際開票金額為準(zhǔn)
2022-04-14 15:31:26
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