
老師你好,去年的時(shí)候股東分發(fā)過(guò)一次現(xiàn)金分紅,然后今年中途建賬,那在填寫(xiě)初始數(shù)據(jù)時(shí),去年的分紅的金額是填在:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)的借方嗎?但是該科目在系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)里只能填填在貸方,那我是不是在貸方填一個(gè)負(fù)數(shù)就可以了?
答: 你好;你現(xiàn)在建賬就盤(pán)點(diǎn)期末數(shù)據(jù)來(lái) 建賬即可 。 你就看你分紅后 你的利潤(rùn)還有多少; 如果是虧損就寫(xiě)負(fù)數(shù)
請(qǐng)問(wèn)計(jì)提股東分紅的時(shí)候,借方應(yīng)該用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)還是用利潤(rùn)分配-應(yīng)付現(xiàn)金股利這個(gè)科目?
答: 您好,借方用 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
將利潤(rùn)分配明細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),為什么是結(jié)轉(zhuǎn)到借方,不是借減貸加嗎,要將其他明細(xì)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),不應(yīng)該未分配利潤(rùn)在貸方嗎
答: 借方 就拿盈余公積來(lái)說(shuō)的話(huà),你計(jì)提的借利潤(rùn)分配盈余公積呀,那你想轉(zhuǎn)銷(xiāo)這個(gè)沒(méi)有余額,不就是把它放到貸方,然后未分配利潤(rùn)在借方,減少了你的未分配利潤(rùn)







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