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送心意

佟老師

職稱(chēng)稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-12 21:22

借銀行存款
貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

h. 追問(wèn)

2022-01-12 21:24

再解釋一下,二級(jí)科目未交增值稅

佟老師 解答

2022-01-12 21:30

你們繳納稅金時(shí)沒(méi)有做到這里面嗎

h. 追問(wèn)

2022-01-12 21:32

做呀   我想說(shuō)繳納稅金的話,他那個(gè)已交增值稅

佟老師 解答

2022-01-12 21:37

你要是做到已交稅金,那就做到
借銀行存款
貸應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅

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借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2022-01-12 21:22:08
沖減原來(lái)交稅的分錄。
2022-04-07 15:00:45
增值稅退稅的會(huì)計(jì)分錄一般是對(duì)應(yīng)收款的會(huì)計(jì)分錄,具體的做法是:首先確定稅款數(shù)額,根據(jù)稅法及稅務(wù)部門(mén)的有關(guān)規(guī)定準(zhǔn)備好增值稅退稅審批表;其次根據(jù)應(yīng)退稅款總額和稅率填寫(xiě)增值稅退稅審批表;最后根據(jù)增值稅退稅審批表結(jié)果進(jìn)行會(huì)計(jì)分錄,增值稅貸方記負(fù)數(shù)增值稅或銀行存款貸方記正數(shù)應(yīng)收稅款。 如果存在多交的退回,就需要把多余的稅款退回到原納稅人。具體的做法是:退回的稅款根據(jù)退稅審批表確定,然后以銀行存款的形式退回至原納稅人賬戶(hù),并分錄記賬:銀行存款貸方記正數(shù)多收稅款,增值稅借方記負(fù)數(shù)增值稅。
2023-03-15 09:22:57
你好,是一般納稅人單位多交了增值稅退回??
2022-01-18 11:55:10
您好,應(yīng)將收到的金額借:銀行存款,貸:其他收益或營(yíng)業(yè)外收入。
2020-06-27 20:19:32
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