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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-01-11 15:04

你好
借:應(yīng)收賬款等科目    , 貸:主營業(yè)務(wù)收入  ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅   , 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免     

壯觀的日記本 追問

2022-01-11 15:25

可以這樣寫么?
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸:營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助收入

鄒老師 解答

2022-01-11 15:28

你好,不可以。
 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),一般納稅人單位才有這個科目,小規(guī)模納稅人是沒有的 

壯觀的日記本 追問

2022-01-11 19:16

但是我見我們的會計是這樣做的

鄒老師 解答

2022-01-11 19:23

你好,那說明你們會計的處理是錯誤的啊
總不能錯誤了還一直堅持下去吧 

壯觀的日記本 追問

2022-01-11 19:37

嗯嗯 好的

鄒老師 解答

2022-01-11 19:40

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以平價,謝謝。

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相關(guān)問題討論
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。
2022-01-13 16:50:32
同學(xué)你好 目前免交增值稅不用做增值稅的處理,直接確認(rèn)收入即可
2022-11-02 23:15:28
小規(guī)模納稅人免征增值稅的賬務(wù)處理主要有以下內(nèi)容: 首先,應(yīng)在總賬中開設(shè)“增值稅小規(guī)模納稅人免征”的科目,進(jìn)行記賬。發(fā)票中對應(yīng)的增值稅金額,按照此科目進(jìn)行記賬,以形成貸方發(fā)生,貸方余額為0的狀態(tài); 其次,應(yīng)將連帶銷項(xiàng)稅的款項(xiàng)的賬務(wù)處理與正常的收入支出記賬平衡,將相應(yīng)的款項(xiàng)記入至銀行存款賬戶; 最后,經(jīng)營者應(yīng)制定相應(yīng)的管理制度及控制手段,確保其進(jìn)行增值稅小規(guī)模納稅人免征信息的準(zhǔn)確性,以及其金額的準(zhǔn)確性,以免發(fā)生增值稅小規(guī)模納稅人免征等問題。 拓展知識:小規(guī)模納稅人除了免征增值稅以外,還可以免征營業(yè)稅、個人所得稅。而稅務(wù)機(jī)關(guān)在認(rèn)定小規(guī)模納稅人的同時,還會實(shí)施偏差管理,對其進(jìn)行專項(xiàng)檢查。
2023-02-27 14:03:07
小規(guī)模收入 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B1%) 增值稅=收款金額÷(1%2B1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
2023-11-05 10:22:17
借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入
2022-08-27 16:35:41
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