
公司12月份代開專票交了增值稅和附加稅,后面發(fā)票有問題作廢了,現(xiàn)在我們申報的時候增值稅顯示預交了,附加稅需不需要提現(xiàn)預繳的數(shù)據(jù),還是有直接做0申報
答: 你好,直接零申報就可以的。
小規(guī)模納稅人,季度只代開了專票,交了增值稅和附加稅,現(xiàn)在申報增值稅,有代開專票的金額,但附加稅系統(tǒng)自動計算是0,附加稅含代開付附加稅的金額嗎?
答: 附加稅的計稅依據(jù)是本季度要繳增值稅,代開的專票是含在你的計稅依據(jù)里面
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小規(guī)模納稅人開了專票,怎么填寫增值稅及附加稅申報表
答: 同學你好 就把專票金額填寫在開具專票那一欄
老師,你好!請問小規(guī)模在稅務局代開的增值稅專用發(fā)票,已繳納了增值稅和城建稅,增值稅及附加稅申報表附表二,還用填數(shù)申報嗎?還是0申報就可以
老師,個體戶開的專票怎樣在電子稅務局申報增值稅及附加稅,怎樣計算增值稅及附加稅,現(xiàn)在增值稅及附加稅有什么稅收優(yōu)惠政策?
老師你好, 我是小規(guī)模納稅人, 上個月開了增值稅專用發(fā)票, 現(xiàn)在申報《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》, 專票的該怎么填寫呢?









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