
房租未付款也未取得發(fā)票先暫估入賬可以怎么計(jì)提分錄?如果后期付款并取得發(fā)票發(fā)現(xiàn)前期多計(jì)提應(yīng)如何調(diào)整?
答: 你好,可以的,借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。 發(fā)票到了,借其他應(yīng)付款借管理費(fèi)用,負(fù)數(shù) 借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。
老師暫估入賬,我這邊賬上原材料負(fù)數(shù)了,可以暫估一下讓他變正數(shù),取得發(fā)票,在充賬,是合理的對(duì)不
答: 你好,那個(gè)是不合理的,要查明原因?yàn)樯蹲優(yōu)樨?fù)數(shù)了?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師暫估入賬,我這邊賬上原材料負(fù)數(shù)了,可以暫估一下讓他變正數(shù),取得發(fā)票,在充賬,是合理的對(duì)不就是沒(méi)有原材料發(fā)票小規(guī)模,發(fā)票沒(méi)法抵扣就沒(méi)要
答: 同學(xué),你好 是合理的
老師暫估入賬,我這邊賬上原材料負(fù)數(shù)了,可以暫估一下讓他變正數(shù),取得發(fā)票,在充賬,是合理的對(duì)不
老師暫估入賬,我這邊賬上原材料負(fù)數(shù)了,可以暫估一下讓他變正數(shù),取得發(fā)票,在充賬,是合理的對(duì)不
2021年暫估成本分錄借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本_暫估 年底已結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)貸:應(yīng)付賬款_暫估2022年取得發(fā)票分錄如何做?
我這邊發(fā)生了實(shí)際業(yè)務(wù),也取得了發(fā)票。但是發(fā)票還未到會(huì)計(jì)手中,會(huì)計(jì)是否可以將這筆支出暫估入賬








粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)


