老師,掛盤的時候發(fā)現(xiàn)同一個物料東一堆西一堆,不在 問
先合并、再規(guī)范、以后不亂放。 立刻怎么處理 系統(tǒng)里做同物料調撥單,把多批次 / 多庫位的數(shù)量,統(tǒng)一調到一個主庫位。 盤點時按合并后總數(shù)量錄入,保證賬實一致。 以后不再亂堆 物料編碼、名稱、規(guī)格必須唯一,禁止一物多碼。 固定庫位,入庫時強制指定唯一庫位。 禁止隨意挪貨,挪貨必須做系統(tǒng)調撥。 答
酒店購買健身器材單間2000-3000元,不計入固定資產 問
那個要計入固定資產才可以,金額超過2000就要 答
個體戶需要申報經營所得A表的嗎!還是再扣繳端申報 問
同學,你好 需要申報,在扣繳端申報 答
老師,物業(yè)公司,住戶的門窗損壞賠償款能不能稅前扣 問
那個是可以稅前扣除的 答
個人所得稅匯算清繳,繳納的稅目是勞務報酬和特許 問
同學,你好 勞務報酬和特許權使用費在匯算清繳時被要求補充退稅證明,通常是因為稅務系統(tǒng)識別到相關收入存在退稅申請,但預扣預繳環(huán)節(jié)的稅款數(shù)據(jù)與實際扣除情況不匹配,需提供佐證材料以核實退稅合理性。 答

老師上午好!我上個月開了一份專票給客戶,昨天客戶說稅號開錯了,要退回給我重新開,我要怎么做呢?
答: 你好,你們單位開紅字信息表,然后開紅字發(fā)票就可以的。
老師下午好!上個月開了份專票給客戶,前兩天說稅號開錯了,他們沒法認證,發(fā)票也已經退回給我了,我現(xiàn)在需要怎么處理呢?申請開紅字發(fā)票,然后賬務上怎么處理呢?紅字發(fā)票打印出來還需要給對方嗎?
答: 你們單位自己開紅字信息表,然后開紅字發(fā)票就可以開正確的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 我去年7月份給客戶開了一張專票服務費, 今天說要改個抬頭要退回來,重新開, 沒抵扣,我這邊可以紅沖,重新開始嗎,如果可以的話, 我怎么做賬呢,去年的發(fā)票
答: 原分錄紅沖然后重新做就是了
老師好!我們是小規(guī)模,專用發(fā)票已經給了客戶了,由于專用發(fā)票我開錯了,現(xiàn)在需要重新開一張。那在客戶手上開錯那張專用發(fā)票要對方寄回來嗎?還是要怎么處理呢?
老師上個月開的票,因為名稱有錯,客戶要求重開,跨月了,這個月我們開了負數(shù)發(fā)票,又重新開了一正確的寄給客戶,帳務上應該怎么處理.
我是銷售方,我昨天開了一張票給客戶,客戶信息變更了,說要退票,票的情況是這樣的:跨月,客戶未抵扣發(fā)票,稅盤還沒有清卡,因為今天1號,我要怎么操作這個跨月發(fā)票




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曾小姐/OMRON 追問
2022-01-11 10:15
郭老師 解答
2022-01-11 10:16
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2022-01-11 10:27
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2022-01-11 10:35
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2022-01-11 16:52