公司因為收到一個信用很差的供應(yīng)商開過來的發(fā)票 主管說 趕緊上網(wǎng)驗證抵扣掉 免得到時候供應(yīng)商紅沖掉,供應(yīng)商可以這樣開給客戶然后就這樣紅沖掉嗎?如果要經(jīng)過我們的話 就不需要擔(dān)心了? 因為聽主管的意思以為可以對方自己去紅沖不用經(jīng)過我們?

小魚兒
于2022-01-11 09:24 發(fā)布 ??668次瀏覽
- 送心意
來來老師
職稱: 中級會計師
2022-01-11 09:25
你好 如果是專票紅沖 是認證勾選確認后 有認證勾選確認方來申請紅字發(fā)票申請單
要是沒有認證勾選確認 是開票方來申請紅字發(fā)票申請單
您們主管的意思就是現(xiàn)在認證勾選確認了 對方紅沖就得經(jīng)過你們
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你好 如果是專票紅沖 是認證勾選確認后 有認證勾選確認方來申請紅字發(fā)票申請單
要是沒有認證勾選確認 是開票方來申請紅字發(fā)票申請單
您們主管的意思就是現(xiàn)在認證勾選確認了 對方紅沖就得經(jīng)過你們
2022-01-11 09:25:51
你好 ;? ? 是的。 實際中有這樣的 ; 所以你趕緊 認證了。? ?就算他們要紅沖 也必須要 經(jīng)過你來開紅字信息表 在去 開紅字發(fā)票紅沖。 不然他就得繳納稅費; 避免你失控 補稅呀? ?
2022-01-10 15:13:32
同學(xué),你好
應(yīng)收和應(yīng)付可以對沖的
2023-08-17 15:18:48
普通發(fā)票可以由開票方直接沖紅,而不需要受票方確認,主要原因及相關(guān)情況如下:
普通發(fā)票可直接沖紅的原因
發(fā)票管理規(guī)定:根據(jù)發(fā)票管理相關(guān)規(guī)定,對于普通發(fā)票,在發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形時,開票方可以在發(fā)現(xiàn)問題后直接開具紅字發(fā)票進行沖銷。這是因為普通發(fā)票不涉及進項稅額抵扣等復(fù)雜問題,操作相對簡單,主要目的是確保開票方能夠及時更正錯誤或處理相關(guān)業(yè)務(wù)變更。
業(yè)務(wù)實質(zhì)與責(zé)任認定:從業(yè)務(wù)實質(zhì)角度看,開票方對所開具發(fā)票的真實性、準確性負責(zé)。如果開票方發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具錯誤,有權(quán)且有責(zé)任及時進行沖紅處理,以保證自身賬務(wù)處理和納稅申報的準確性。
與專票沖紅的區(qū)別
專票沖紅需確認的原因:增值稅專用發(fā)票涉及進項稅額抵扣,處理更為嚴格。如果受票方已將專票用于申報抵扣等,需要由受票方發(fā)起紅字發(fā)票信息表,經(jīng)稅務(wù)系統(tǒng)校驗通過后,開票方才可開具紅字專票。這是為了避免出現(xiàn)開票方隨意沖紅,而受票方已抵扣進項稅額的情況,保證增值稅抵扣鏈條的完整性和準確性。
流程差異:普通發(fā)票沖紅,開票方直接在開票系統(tǒng)中按規(guī)定流程操作即可。專票沖紅則區(qū)分多種情況,如受票方是否認證抵扣等,流程相對復(fù)雜,需要雙方配合及稅務(wù)系統(tǒng)的嚴格校驗。
防范對方隨意沖紅的措施
合同約定:在合同中明確發(fā)票開具的相關(guān)條款,包括發(fā)票類型、稅率、沖紅條件等,約定未經(jīng)雙方協(xié)商一致,開票方不得隨意沖紅發(fā)票,如違反約定需承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。
定期核對:企業(yè)應(yīng)定期對取得的發(fā)票進行核對,包括發(fā)票信息、業(yè)務(wù)內(nèi)容等。可建立發(fā)票臺賬,記錄發(fā)票的取得、入賬、抵扣等情況,及時發(fā)現(xiàn)異常。
加強溝通:與供應(yīng)商保持良好的溝通,及時了解業(yè)務(wù)動態(tài)和發(fā)票處理情況。對于金額較大或重要的發(fā)票,可要求對方在沖紅前提前告知。
2025-01-07 14:27:49
那么,你可以在賬務(wù)系統(tǒng)中設(shè)置一個沖紅賬戶,將原來的進項發(fā)票沖紅,然后將收到的紅字發(fā)票和款項計入沖紅賬戶。
2023-03-21 13:03:33
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2022-01-11 09:26