
老師,以前年度銀行存款沒有對帳,經(jīng)過做余額調(diào)節(jié)表,調(diào)整平了,未達(dá)帳項(xiàng)怎么處理?謝謝
答: 你好,賬不計(jì),編余額平衡表就是為了檢查和證明企業(yè)有未達(dá)賬項(xiàng)。等后期收到款或者付了再做賬,根據(jù)業(yè)務(wù)的實(shí)際發(fā)生情況去做就可以。
老師,銀行存款余額2019年開始與銀行對不上,2021年11月余額調(diào)節(jié)表已經(jīng)做出來了,掛了以前年度未達(dá)帳項(xiàng),12?做帳我想調(diào)整好,使2022年期初秋是準(zhǔn)確的,我該怎么調(diào)整?謝謝老師
答: 同學(xué)你好,有沒有銀行未達(dá)?不一定會準(zhǔn)確哦,你做余額調(diào)節(jié)表就好了。一般最后一天不發(fā)生業(yè)務(wù)可能沒有未達(dá),但是發(fā)生了幾天很可能未達(dá)。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)后相等的金額是企業(yè)目前存在銀行的實(shí)際存款數(shù)額。
答: 對,沒錯(cuò),就是你實(shí)際的銀行存款。






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尹鳳君 追問
2022-01-10 21:52
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2022-01-10 21:55
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2022-01-11 12:32