
年末核查發現8月份別人多開發票給自己,自己也按照多開的發票金額入賬,現在該如何調賬
答: 你好,沖回去多開的部分
我們去年就完成棧橋位移檢測部署,且已經將對方開的發票進行入賬付款,然后今年有個集團公司A2類課題需要進行入賬,費用50萬,貴單位的付款也算在這個課題里面。因為集團公司給的有指標,要求我們本月入賬至少10w,所以需要貴單位多開發票,稅金由我們項目出,貴單位在扣除完設備費和稅金后,將剩余金額再返還給我們 老師 對方讓我們開10萬給他,六萬是我們的貨款,想多開四萬給他,四萬的稅金他拿,行嗎,不行的話怎么回避呢
答: 領導說 想給他們開,那直接給我們打十萬, 六萬是我們的設備款, 四萬產生的稅金, 從十萬里面扣除。剩下的款再退給對方 ,但是對公扣的稅金怎么辦呢,怎么入賬呢
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師我們購車時候買的保險實際支付2810元,但發票多開了開了10元,一共開了2820元,稅金是160元,不含稅金是2660怎么入賬?
答: 同學 這個按照實際支付金額入賬哦, 入賬金額是可以小于發票核準金額的,入管理費用。







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冉老師 解答
2022-01-10 19:32
刻苦的山水 追問
2022-01-10 19:29