
老師,您好,現(xiàn)在開的成本票,能不能放在上個(gè)月報(bào)企業(yè)所得稅?
答: 你好,可以的,在12月份暫估就行。
12月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有認(rèn)證,能做成本嗎?抵扣企業(yè)所得稅,現(xiàn)在1月要申報(bào)企業(yè)所得稅,謝謝
答: 你好,可以的, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本, 應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證, 貸銀行存款。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小微企業(yè),1-3月季度申報(bào)企業(yè)所得稅,收入21萬,成本6.5萬,為什么不用交企業(yè)所得稅?
答: 因?yàn)樵谖覈∥⑵髽I(yè)享有一定的稅收優(yōu)惠政策。根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》規(guī)定,年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的小型微利企業(yè),可以減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。你的企業(yè)1-3月季度的收入是21萬,成本是6.5萬,那么利潤(rùn)就是14.5萬。這個(gè)數(shù)額在100萬元以下,所以你的企業(yè)可以享受這個(gè)優(yōu)惠政策,只需要繳納一半的企業(yè)所得稅。但是,你的企業(yè)利潤(rùn)在稅后應(yīng)該是0,所以你不需要繳納企業(yè)所得稅。









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