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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-01-10 12:04

你好在申報12月份的增值稅的時候需要正常交稅。

鈞鈞ylj 追問

2022-01-10 12:23

那這個票已經(jīng)紅沖了 不是多交了300萬的增值稅了嗎?

郭老師 解答

2022-01-10 12:24

你好多交了,在一月份紅沖,然后二月份申報的時候抵扣就可以了。

鈞鈞ylj 追問

2022-01-10 12:26

就是一月多交的這個增值稅 在二月申報的時候又來抵扣一月份開票的增值稅?那萬一抵不完也可以繼續(xù)抵扣嗎?

郭老師 解答

2022-01-10 12:27

你好,抵扣不了的,留著以后繼續(xù)抵扣。

鈞鈞ylj 追問

2022-01-10 12:28

噢噢 好的 謝謝

郭老師 解答

2022-01-10 12:31

不用客氣,工作愉快。

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相關(guān)問題討論
你好在申報12月份的增值稅的時候需要正常交稅。
2022-01-10 12:04:38
嗯對,是這個意思的啊
2022-01-16 17:59:53
你好,這個專票還是普票的。
2022-01-07 09:37:54
同學您好,是的沒錯,這 是要的
2023-02-17 12:00:31
你好,銷售退回的增值稅發(fā)票,需要開具紅字發(fā)票紅沖的
2020-06-28 10:17:30
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