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甄彥偉
于2022-01-09 21:28 發(fā)布 ??821次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2022-01-09 21:29
您好請問收到發(fā)票了嗎
甄彥偉 追問
2022-01-10 06:21
收到了,三個月的開在一起
bamboo老師 解答
2022-01-10 06:59
借 其他應(yīng)付款貸 銀行存款然后按月攤銷借 管理費用貸 其他應(yīng)付款
2022-01-10 07:55
好的,我看之前會計做的都不攤銷直接全部計入管理費用租賃費了這個要緊嗎
2022-01-10 08:14
按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則 應(yīng)該分月攤銷的
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老師,支付了三個月房租費可以直接計入借管理費用,貸銀行存款嗎嗎
答: 您好 請問收到發(fā)票了嗎
老師們,房東開來租賃的開票。這個是記入管理費用還是營來成本費用?借:管理費用-租賃費貸:銀行存款 還是:借:營業(yè)成本費用借:銀行存款
答: 你好,你單位主營是什么的?
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
支付上一年的辦公室房租,分錄是借:管理費用——租賃費,貸:銀行存款 嗎?
答: 這個可以先計入到預(yù)付賬款,然后按月攤銷
請問我們2022.31-2023.2.28的房租費,房東一下子給全開了,那我在收到發(fā)票的時候怎么做賬?借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 然后每個月 借:管理費用 貸:預(yù)付賬款,那我以后在2023年分?jǐn)偟臅r候,我沒有發(fā)票,怎么辦?摘要欄怎么寫?
討論
老師,我7月支付房租費24936元,我做了借 預(yù)付賬款24936,貸銀行存款8月我收到發(fā)票23748.57,稅1187.43合計24936.我怎么做科目啊,我做管理費用23748.57,進項1187.43,貸預(yù)付嗎?但是這個是半年房租應(yīng)該要每月分?jǐn)偘。怯衷撛趺醋龇咒?/a>
2022年付了2022年3月至2023年3月的電費,今年4月收退還2023年1月至3月的電費款,老板讓借銀行存款,貸管理費用這里為負(fù)數(shù),可以嗎,具體怎么做
企業(yè)的水利建設(shè)基金可以通過管理費用來核算嗎,計提時,借:管理費用 貸:其他應(yīng)交款——水利基金, 繳納時: 借:其他應(yīng)交款——水利基金 貸:銀行存款
公司給員工打款失敗了,為什么是借銀行存款借負(fù)數(shù)管理費用
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
★ 4.99 解題: 53214 個
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甄彥偉 追問
2022-01-10 06:21
bamboo老師 解答
2022-01-10 06:59
甄彥偉 追問
2022-01-10 07:55
bamboo老師 解答
2022-01-10 08:14