你好,2025工資薪金按計提數(shù)申報的多計提了5000,該 問
那么直接做分錄紅沖 借:應付職工薪酬-工資 貸;利潤分配-未分配利潤 答
居民個人的四項所得,工資薪金,勞務報酬,特許權(quán)使用 問
居民個人:四項合并計稅 非居民個人:四項分別計稅 答
老師,鋼材購銷,簽的合同和實際采購的型不一致,這樣 問
這個你們雙方自行協(xié)商,不一致經(jīng)營追究對方違約責任 答
老師您好,同一母公司下的子公司和分公司,子公司和 問
同學,你好 是可以的 答
老師,你好,請問下,我們公司要求養(yǎng)老保險,醫(yī)保,失業(yè)保 問
就是計入管理費用-社保費-養(yǎng)老保險,醫(yī)保,失業(yè)保險,工傷保險明細核算 答

比如對公打貨款100萬,可是對方開發(fā)票按進貨的銷售金額70%開票,那我們預付賬款跟實際收到發(fā)票金額還有30%該如何做賬
答: 另外的30%你還是放到預付賬款吶。收到發(fā)票的部分就從那個預付賬款轉(zhuǎn)到你對應的那個庫存商品相關(guān)的科目。
#提問#12月份付款做賬預付款,但對方12月開發(fā)票了一直沒有給我司,今天才收到發(fā)票,發(fā)票是會費,請問怎么做賬?,謝謝
答: 新年好 借:管理費用等科目,貸:預付賬款
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師你好,預付賬款未收到發(fā)票,怎么調(diào)一下,就是貨已經(jīng)收到了,但是不開發(fā)票了,預付賬款一直掛著
答: 你好 借庫存商品貸預付賬款 沒有發(fā)票也做賬 結(jié)轉(zhuǎn)成本 匯算清繳調(diào)增就可以






粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



游龍漂浮 追問
2022-01-07 22:44
陳詩晗老師 解答
2022-01-07 22:46