請問老師,我公司購買別人產品,按原發數記賬,但是發 問
你按實際收到的噸數入庫 答
定期定額要不要每個季度報稅。 問
您好,是的,不用,這個都是由系統申報 答
老師,你好。請問本月的電費已按不含稅金額入賬借 問
你好,你謝會計分錄是對的 答
請董孝彬老師回答,謝謝!老師,這道題的9--11問,我都不 問
朋友您好,請稍等,不好意思,下午在做財務分析,沒注意信息 答
這個招標客戶收的采購文件費300沒有開票,不給開票 問
1. 原錯誤分錄(掛其他應收款) 借:其他應收款 - 山西茂百順 300 貸:銀行存款 300 2. 正確調整分錄(轉費用,無票入賬) 借:管理費用 - 辦公費 / 招投標費 300 貸:其他應收款 - 山西茂百順 300 答

公司每個月都是延遲一個月發工資,所以當月報個稅跟實際發放會有誤差,有誤差的話下個月報時需要調整嗎?
答: 同學,你好 可以等到6月30日匯算清繳一起調整
老師好,請問發放工資與計提工資存在差異,在發放工資當月調整還是可以先不調整,什么時候需要調整了再調整?或者年底一次性調整
答: 你好,一般是發放工資的當月調整,也可以年底再一次性調整。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
發現賬上多計提,多發放的工資。年報時候納稅調整了多計提的工資,但是賬上多發放的工資怎么辦呢?需要做分錄調整嗎?
答: 你好,需要把多發放的工資,做發放工資相反分錄沖銷才是的




粵公網安備 44030502000945號



樂樂 追問
2022-01-08 08:57
文靜老師 解答
2022-01-08 09:58
樂樂 追問
2022-01-08 10:34
文靜老師 解答
2022-01-08 12:54