
老師,前面付了一筆服務(wù)費(fèi),已經(jīng)認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在對方退回這筆費(fèi)用,但是不愿開紅字發(fā)票,我要如何處理?
答: 你好,你們單位是銷售方的嗎?
你好已抵扣對方開具軟件服務(wù)發(fā)票,本月對方又開具紅字發(fā)票及正數(shù)發(fā)票,如何入賬?謝謝老師
答: 您好!你借應(yīng)付賬款 貸管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 然后藍(lán)字發(fā)票就借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸應(yīng)付賬款。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2018年的專用發(fā)票,發(fā)現(xiàn)購買方退回后當(dāng)時(shí)沒有處理沖紅,購買方?jīng)]有抵扣,現(xiàn)在2022年還可以開紅字發(fā)票不對沖嗎,
答: 可以的,可以這么做的。






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2022-01-07 16:27
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