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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-01-07 16:02

你好,什么原因你們不用計提啊?

. 追問

2022-01-07 16:04

我們這邊回力做賬都沒有計提

. 追問

2022-01-07 16:04

我們這邊會計做賬都沒有計提

郭老師 解答

2022-01-07 16:05

你好,那就用選擇第二個,但是你這種不計提不對。

. 追問

2022-01-07 16:09

工資我是計提的:借:管理費用,貸:應付職工薪酬       

郭老師 解答

2022-01-07 16:13

可以的,但是你的社保也是需要通過應付職工薪酬。二級科目寫社保?

. 追問

2022-01-07 16:17

我之前的師傅教我這么做的

郭老師 解答

2022-01-07 16:19

計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的)
貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的)
發(fā)工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的)
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的)
其他應收款/其他應付款(個人負擔的)
貸銀行存款

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相關問題討論
是的,應該是這樣的。發(fā)工資是借管理費用,應付職工薪酬,其他應收款,貸銀行存款。不過應注意的是,有的公司還會在發(fā)工資時,額外減去職工應繳納的社會保險費、個人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49
同學您好,您這一進一出,不就相當于沒有調整
2022-03-26 12:08:42
您好,您還需要借管理費用,貸其他應付款服務費
2022-03-30 23:40:06
直接反記賬到12月去,重新做報表
2022-03-09 10:53:25
你好,員工福利費需要通過應付職工薪酬
2022-03-02 11:50:56
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