
老師,我是個(gè)體戶,在電子稅務(wù)局增值稅一鍵申報(bào)的稅額是按3%自動(dòng)填的都數(shù)值,但是我開票是按1%稅率開的,申報(bào)的時(shí)候顯示報(bào)表含稅金額跟開票盤上的金額不匹配,怎么處理呢?
答: 您好,你需要在18行,本期應(yīng)納稅減征額一欄填寫2%的差額
個(gè)體戶申報(bào)上季度增值稅,怎么填增值稅減免申報(bào)表?不含稅金額是2372099.05,稅額為23720.95.價(jià)稅合計(jì)2395820
答: 學(xué)員,上季度的增值稅減免申報(bào)表需要填寫第一節(jié)“增值稅減免類型”,第二節(jié)“不含稅金額”,第三節(jié)“稅額”和第四節(jié)“價(jià)稅合計(jì)”。你的不含稅金額是2372099.05,稅額為23720.95,價(jià)稅合計(jì)2395820,請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的位置填寫上述數(shù)據(jù)。另外,請(qǐng)確保選擇的減免類型真實(shí)有效,只有符合增值稅減免條件的企業(yè)才能夠申報(bào)增值稅減免。 拓展知識(shí):增值稅減免是指政府對(duì)企業(yè)實(shí)施減稅政策,減免企業(yè)的增值稅。企業(yè)申報(bào)增值稅減免時(shí)應(yīng)當(dāng)出具有效的減免憑證,合法有效的增值稅減免手續(xù)是申報(bào)增值稅減免的前提條件。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,個(gè)體工商戶去稅務(wù)局代開專票了,稅務(wù)局說自己申報(bào)繳納增值稅,個(gè)體工商戶從來沒在電子稅務(wù)局申報(bào)過,這應(yīng)該怎么做?
答: 同學(xué),你好,你們沒開通稅務(wù)嗎?
個(gè)體戶定期定額,除了在電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅及個(gè)稅后,還需要在自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得嗎?
請(qǐng)問老師,個(gè)體戶季度開普票不含額420000元,含稅額42420元,不用交增值稅,請(qǐng)問申報(bào)個(gè)稅填不含稅還是含稅額?
老師,我們個(gè)體戶怎么更正申報(bào)7~9月的增值稅,老師不是個(gè)體戶在個(gè)人所得稅app申報(bào)嗎,在增值稅在電子稅務(wù)局更正嗎
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得每季度要申報(bào)嗎,報(bào)不含稅金額嗎,不足45萬免交的增值稅仍當(dāng)收入吧?









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