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眼睛大的星星
于2022-01-07 09:35 發布 ??1975次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2022-01-07 09:53
同這你好,應交的增值稅=500*3%-450*1%=10.5萬元。
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老師您好,我們與甲方簽訂一個合同,12月份開具3個點專票500萬,我們有把這個項目分包給了兩個人,收到450萬1%的普票,那我增值稅怎樣計算,老師辛苦幫我解讀一下什么情況分包可以按差額繳納增值稅
答: 同這你好,應交的增值稅=500*3%-450*1%=10.5萬元。
2023年小規模納稅人開具增值稅專票,納稅申報是按1%繳納增值稅還是3%繳納增值稅
答: 你好,學員,這個是按照3%填寫的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
你好 沒簽合同 而且公司沒開戶需要繳納增值稅嗎
答: 您好, 沒有簽合同,你們開票了沒有?
開具外經證在異地只預繳2%的增值稅嗎?是按照合同價一次性繳納還是每次撥款開票金額預繳?還需要繳納其他稅嗎?
討論
開具的增值稅發票跨年后幾個月合同作廢沖紅個人所得稅還要繳納嗎
一個公司在稅務清查時將上年度的閑散資金1000萬元無償借給了老客戶,借款合同約定沒有利息也沒有按貸款額度繳納增值稅!這種行為對嗎?以及不對的理由!
借款的利息收入,開具增值稅普通發票,除了要繳納增值稅,企業所得稅需要繳納嗎?
王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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