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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2022-01-06 20:46

借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
有社保就不能0申報

桃之夭夭 追問

2022-01-06 20:47

有沒有別的處理方法能合理化一點呢

小云老師 解答

2022-01-06 20:49

你好,這個沒有別的方法

桃之夭夭 追問

2022-01-06 20:50

謝謝老師

小云老師 解答

2022-01-06 20:50

不客氣,祝你工作順利

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借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 有社保就不能0申報
2022-01-06 20:46:42
你好同學(xué), 按照如下要求來做: 1、工資分配時: 借:管理費用或其他相關(guān)費用; 貸:應(yīng)付工資薪酬--應(yīng)付工資; 2、發(fā)放工資時: 借:應(yīng)付工資薪酬--應(yīng)付工資; 貸:其他應(yīng)付款——社保(個人負(fù)擔(dān)部分)、住房公積金(個人負(fù)擔(dān)部分)、應(yīng)交稅費、銀行存款或庫存現(xiàn)金; 3、交稅時: 借:應(yīng)交稅費——個人所得稅; 貸:銀行存款或庫存現(xiàn)金 祝您生活愉快,工作順利,如滿意,請給予積極的評價更好地進(jìn)行服務(wù),謝謝!
2022-02-18 10:55:14
您好,我看這問題一直沒有回復(fù), 您做賬的話, 您就按賬面的4500做工資,按3800算的單位和個人承擔(dān)比例算社保和個人繳納金額,只是這樣的情況,嚴(yán)格來說不符合規(guī)定,但是做賬您需要按這樣的來做
2020-01-22 09:30:05
直接計入到管理費用就可以了。
2021-09-14 11:50:21
借管理費用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資522.3, 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸、其他應(yīng)收款、個人負(fù)擔(dān)的社保522.3
2025-04-28 21:10:04
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