老師你好,我賬咨詢下我們是預(yù)算公司,有預(yù)算師掛證需要買社保,掛證費都提前給一整年的,會導(dǎo)致只有社保沒有發(fā)放工資,這樣怎么賬務(wù)處理?還有我可以申報0工資嗎

桃之夭夭
于2022-01-06 20:45 發(fā)布 ??831次瀏覽
- 送心意
小云老師
職稱: 中級會計師,注冊會計師
2022-01-06 20:46
借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
有社保就不能0申報
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有社保就不能0申報
2022-01-06 20:46:42
你好同學(xué),
按照如下要求來做:
1、工資分配時:
借:管理費用或其他相關(guān)費用;
貸:應(yīng)付工資薪酬--應(yīng)付工資;
2、發(fā)放工資時:
借:應(yīng)付工資薪酬--應(yīng)付工資;
貸:其他應(yīng)付款——社保(個人負(fù)擔(dān)部分)、住房公積金(個人負(fù)擔(dān)部分)、應(yīng)交稅費、銀行存款或庫存現(xiàn)金;
3、交稅時:
借:應(yīng)交稅費——個人所得稅;
貸:銀行存款或庫存現(xiàn)金
祝您生活愉快,工作順利,如滿意,請給予積極的評價更好地進(jìn)行服務(wù),謝謝!
2022-02-18 10:55:14
您好,我看這問題一直沒有回復(fù),
您做賬的話, 您就按賬面的4500做工資,按3800算的單位和個人承擔(dān)比例算社保和個人繳納金額,只是這樣的情況,嚴(yán)格來說不符合規(guī)定,但是做賬您需要按這樣的來做
2020-01-22 09:30:05
直接計入到管理費用就可以了。
2021-09-14 11:50:21
借管理費用工資
貸應(yīng)付職工薪酬工資522.3,
借應(yīng)付職工薪酬工資
貸、其他應(yīng)收款、個人負(fù)擔(dān)的社保522.3
2025-04-28 21:10:04
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2022-01-06 20:47
小云老師 解答
2022-01-06 20:49
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2022-01-06 20:50
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2022-01-06 20:50