送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-01-06 15:35

你好不允許抵扣的直接價稅合計做賬就可以的。

dream&憶紛飛 追問

2022-01-06 15:36

就是做到相應費用里面唄

郭老師 解答

2022-01-06 15:38

你好,對的是的,是這么做的。

dream&憶紛飛 追問

2022-01-06 15:40

你好老師,如果銷售普票與專票都計銷項稅額也不需要區分是嗎

dream&憶紛飛 追問

2022-01-06 15:41

報稅時候需要區分出來對嗎

郭老師 解答

2022-01-06 15:43

好對的是的是這么做的。

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相關問題討論
你好不允許抵扣的直接價稅合計做賬就可以的。
2022-01-06 15:35:34
借:xx費用,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
你好 差額做營業外支出 匯算清繳調增就可以
2022-03-06 21:37:36
您好,個稅是 借 管理費用 貸 應交稅費 應繳個稅,如果是公司承擔的計入到管理誒呦
2022-02-18 23:05:31
學員您好,是需要轉出進項稅的
2022-01-06 21:33:36
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