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橘子橙
于2022-01-06 12:10 發布 ??812次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-01-06 12:11
你好,11月份你賬上做了五票收入的嗎?
橘子橙 追問
2022-01-06 12:57
沒有做。老師怎么做無票收入?分錄怎么寫?但是我申報增值稅已經繳納了。選擇未開票
郭老師 解答
2022-01-06 12:58
哦,那你直接坐12月份的固定資產清理就可以的,根據開發票的時間做可以啊。借固定資產清理累計折舊,貸固定資產,借銀行存款貸固定資產,清理應交稅費,然后把固定資產清理余額結轉到營業外收支。
2022-01-06 12:59
11月是賬上做了固定資產清理分錄了。和您說的無票收入做賬是一個意思嗎
2022-01-06 13:02
哦是的是一個意思,之前的分錄不變,金額是負數,然后在12月份再重新做一次。
2022-01-06 13:13
老師好。我11月已做固定資產清理分錄了。但是增值稅沒做賬。可是已繳納了。那我可以把12月份開的發票放在11月憑證里?還是12月重做憑證?
2022-01-06 13:15
謝謝老師。那我在11月份已經申報并繳納增值稅了。但是申報時選的:"未開發票銷售額"。這個會有什么影響嗎?
2022-01-06 13:16
然后這個月借固定資產清理應交稅費,應交增值稅銷項,你之前的營業外收支結轉的也不對吧,固定資產清理。當時結轉的是營業外收入還是營業外支出?
2022-01-06 13:34
老師你好。這個車子買的是40萬。合同上賣價是30萬。11月份做的分錄:借固定資產清理:28萬,累計折舊:12萬,貸固定資產:40萬。車款沒收到。借:其他應收款:30萬,貸:固定資產清理28萬,資產處置損益:2萬。
2022-01-06 13:37
你是一般納稅人,借固定資產清理貸應交稅費,應交增值稅銷項30/1.13*13%借資產處置損益貸固定資產清理。
2022-01-06 14:15
老師你好。您上面的分錄怎么沒有。累計折舊科目啊?我是不是應該做3筆分錄:1.把11月份的分錄用負數在12月份再做一遍。2.依據發票再做。借:固定資產清理28萬,借:累計折舊12萬。貸:固定資產40萬。借其他應收款30萬,貸:應交稅費_銷項稅34513.26,貸:固定資產清理265486.74。3.借:固定資產清理14513.26。貸:資產處置損益14513.26
2022-01-06 14:34
你好,你只需要調整最后一個分錄就可以的,這個累計折舊的不用動啦。
2022-01-06 14:35
累計折舊的是正確的。
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老師好。我公司11月銷售固定資產轎車。沒開票但是印花稅和增值稅已交。12月份開了發票。可以把發票放在11月憑證里嗎?還是12月已開的發票重新做憑證。分錄怎么寫?
答: 你好,11月份你賬上做了五票收入的嗎?
銷售固定資產用交印花稅嗎
答: 你好,銷售固定資產,是需要交印花稅的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,銷售固定資產開發票了,申報表怎么填寫做憑證在固定資產清理提現,也不能走收入,但是開票了
答: 你好,如果你想要你的增值稅銷售額和所得稅銷售額,你需要確認收入。
公司銷售舊的固定資產需要繳納印花稅嗎?
討論
銷售固定資產交印花稅報表里面選那一項?
公司銷售固定資產開的發票需要繳納印花稅嗎
固定資產出售轉讓的印花稅和契稅應該怎么做賬
除售固定資產中所繳納的增值稅、附加稅和印花稅如何編寫會計分錄?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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橘子橙 追問
2022-01-06 12:57
郭老師 解答
2022-01-06 12:58
橘子橙 追問
2022-01-06 12:59
郭老師 解答
2022-01-06 13:02
橘子橙 追問
2022-01-06 13:13
橘子橙 追問
2022-01-06 13:15
郭老師 解答
2022-01-06 13:16
橘子橙 追問
2022-01-06 13:34
郭老師 解答
2022-01-06 13:37
橘子橙 追問
2022-01-06 14:15
郭老師 解答
2022-01-06 14:34
郭老師 解答
2022-01-06 14:35