送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-01-06 12:11

你好,11月份你賬上做了五票收入的嗎?

橘子橙 追問

2022-01-06 12:57

沒有做。老師怎么做無票收入?分錄怎么寫?但是我申報增值稅已經繳納了。選擇未開票

郭老師 解答

2022-01-06 12:58

哦,那你直接坐12月份的固定資產清理就可以的,根據開發票的時間做可以啊。借固定資產清理累計折舊,貸固定資產,借銀行存款貸固定資產,清理應交稅費,然后把固定資產清理余額結轉到營業外收支。

橘子橙 追問

2022-01-06 12:59

11月是賬上做了固定資產清理分錄了。和您說的無票收入做賬是一個意思嗎

郭老師 解答

2022-01-06 13:02

哦是的是一個意思,之前的分錄不變,金額是負數,然后在12月份再重新做一次。

橘子橙 追問

2022-01-06 13:13

老師好。我11月已做固定資產清理分錄了。但是增值稅沒做賬。可是已繳納了。那我可以把12月份開的發票放在11月憑證里?還是12月重做憑證?

橘子橙 追問

2022-01-06 13:15

謝謝老師。那我在11月份已經申報并繳納增值稅了。但是申報時選的:"未開發票銷售額"。這個會有什么影響嗎?

郭老師 解答

2022-01-06 13:16

然后這個月借固定資產清理應交稅費,應交增值稅銷項,你之前的營業外收支結轉的也不對吧,固定資產清理。當時結轉的是營業外收入還是營業外支出?

橘子橙 追問

2022-01-06 13:34

老師你好。這個車子買的是40萬。合同上賣價是30萬。11月份做的分錄:借固定資產清理:28萬,累計折舊:12萬,貸固定資產:40萬。車款沒收到。借:其他應收款:30萬,貸:固定資產清理28萬,資產處置損益:2萬。

郭老師 解答

2022-01-06 13:37

你是一般納稅人,借固定資產清理
貸應交稅費,應交增值稅銷項30/1.13*13%
借資產處置損益貸固定資產清理。

橘子橙 追問

2022-01-06 14:15

老師你好。您上面的分錄怎么沒有。累計折舊科目啊?我是不是應該做3筆分錄:1.把11月份的分錄用負數在12月份再做一遍。2.依據發票再做。借:固定資產清理28萬,借:累計折舊12萬。貸:固定資產40萬。借其他應收款30萬,貸:應交稅費_銷項稅34513.26,貸:固定資產清理265486.74。3.借:固定資產清理14513.26。貸:資產處置損益14513.26

郭老師 解答

2022-01-06 14:34

你好,你只需要調整最后一個分錄就可以的,這個累計折舊的不用動啦。

郭老師 解答

2022-01-06 14:35

累計折舊的是正確的。

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你好,11月份你賬上做了五票收入的嗎?
2022-01-06 12:11:26
你好,銷售固定資產,是需要交印花稅的
2022-04-15 18:09:53
同學你好 購買方 借固定資產 貸銀行存款
2022-08-16 16:31:40
你好,如果你想要你的增值稅銷售額和所得稅銷售額,你需要確認收入。
2022-06-06 10:50:51
您好,你是一般納稅人還?
2022-07-03 11:17:12
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