董老師,可以咨詢您個(gè)問題嗎? 問
同學(xué)你好,老師不在線 答
半路接賬,這是對(duì)方的報(bào)表,我如何填期初數(shù) 問
同學(xué)你好,沒理解你的意思, 是要在哪里填寫 期初數(shù)呢, 25年末的期末數(shù),就是26年初的期初數(shù)據(jù) 答
老師好,電影院的放映設(shè)備,座椅,中央空調(diào),電梯,折舊年 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
企業(yè)繳納殘保金怎么入賬? 問
計(jì)提: 借:管理費(fèi)用--殘保金, 貸:其他應(yīng)付款-殘保金, 上交時(shí): 借:其他應(yīng)付款--殘保金; 貸:銀行存款 答
老師下午好,工程分包合同需要繳納印花稅嗎 問
是的,按建筑工程合同交 答

開發(fā)票軟件服務(wù)費(fèi)是不是能全額抵扣,如果能個(gè)體工商戶納稅申報(bào)表怎么填寫
答: 學(xué)員你好,可以全額抵扣,應(yīng)填寫《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。 1.《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》:需要將本期需抵減部分填寫在第16行“本期應(yīng)納稅額減征額”中; 2.《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》:“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“01129914 購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”;將本期發(fā)生的服務(wù)費(fèi)全額填寫在第2列“本期發(fā)生額”中、將本期需要使用抵減的部分填寫在第4列“本期實(shí)際抵減稅額”中。
電子發(fā)票軟件服務(wù)費(fèi)是不是全額抵稅,納稅申報(bào)表這項(xiàng)怎么填
答: 您好 請(qǐng)問是什么軟件服務(wù)費(fèi)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
想問下開票軟件全額抵扣的在申報(bào)表是應(yīng)該怎么申報(bào),填附表4嗎?可是填了以后沒有在申報(bào)表上顯示怎么辦,可以手動(dòng)加嗎?要手動(dòng)加的話應(yīng)該加在第幾行
答: 您好!是再附表四和主表的應(yīng)納稅額減征額填。









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