
購貨方收到銷項負數(shù)發(fā)票怎么做分錄,銷項負數(shù)發(fā)票可以抵扣嗎?
答: 你好!一般收到是做負數(shù)分錄就可以了,借原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅) 貸應付賬款等。但是如果你之前做過進項轉出,就可以不用做分錄
老師您好,公司今年沒有開任何正數(shù)發(fā)票,但是給客戶開了一張銷項負數(shù)發(fā)票,我這個該怎么做分錄?直接做收入負數(shù)嗎?
答: 你好 這個是要作為負數(shù)的,你的收入是負的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
負數(shù)發(fā)票怎么做分錄?
答: 同學,你好,和正數(shù)分錄一樣,只不過數(shù)字前面加個負號就可以了








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