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ミ^o^ミ
于2022-01-05 20:57 發布 ??770次瀏覽
易 老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
2022-01-05 21:17
但我未收到發票,如果來年收到專用發票,有進項,是需要把年末做的管理費用——維修費沖減掉嗎?
易 老師 解答
2022-01-05 21:01
計提到預提是按月進行計提費用,這個費用是還沒有收到發票的,應計入應付的。
2022-01-05 21:24
是的,可以這樣處理的,也可現在不提含稅部分的
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管理費用維修費已在年末發生,但業務人員未及時將票據提請審批,現按照實際發生額入賬,是計入預提費用還是應付賬款?
答: 但我未收到發票,如果來年收到專用發票,有進項,是需要把年末做的管理費用——維修費沖減掉嗎?
老師,有筆款,老板說支付了,用其他的卡支付的,現在有發票維修費,老板說走賬,是不是借 管理費用-維修費,貸應付賬款
答: 老板支付這筆款項的卡不在記賬的范圍的卡,是不是走賬,計入應付賬款呢
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師好,攪拌機的維修費為什么進管理費用啊,搞不懂
答: 你好,你單位是建筑施工企業嗎??
老師您好,我公司是房地產開發企業,有一筆管理費用-維修費,以收據入賬,所得稅匯算是否需要調整?
討論
辦公樓維修廁所的費用計入管理費_辦公費,還是其他,還是管理費_維修費
老師,用收的押金來支付維修維修費怎么做分錄。兩邊都應在借方 我是直接用收到租客的押金轉維修費的,沒有通過銀行付款,客戶交了1萬押金,其中有5000用于維修費,剩下5000退押金,我該怎樣做 ? 老師,是直接從押金里面扣除的維修費,沒有通過銀存和現金 分錄就應該是 借管理費用維修費,貸其他應付款-押金,但是其他應付款的押金應該沖減借方才對,所以就成了借貸兩方都是借方支出了,所以應該怎樣處理?
有一筆銀行 借應付賬款 貸銀行。實際應該放管理費用,這個怎么更正
老師我們租用辦公樓轉租給第3方使用,但是在使用過程發生的地板維修費我們承擔,這個是做管理費用那個明細科目?
易 老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
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易 老師 解答
2022-01-05 21:01
易 老師 解答
2022-01-05 21:24