你好老師,我是小規(guī)模,我的公司注冊(cè)資金是1000萬,現(xiàn) 問
你好,所有者權(quán)益金額 答
老師我公司給租戶開的水電費(fèi)普票,算收入的時(shí)候還 問
是的,需要算銷項(xiàng)稅的 答
老師你好,我們單位買了個(gè)電車,我想找一下發(fā)票,我不 問
直接問公司的知情人什么時(shí)候買的?或者查賬固定資產(chǎn)找線索 答
老師,年底,其他應(yīng)收款賬上金額太多,怎么調(diào)?才能不被 問
沒法硬調(diào)整的,確實(shí)沒法收回的,可以計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 答
老師您好 公司未分配利潤90萬,現(xiàn)在準(zhǔn)備注銷,應(yīng)收賬 問
您好,這個(gè)要對(duì)方注銷了才可以抵稅 答

我要修改利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表,舉例,1月利潤表凈利潤是39542.51月資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤年初數(shù)是-394989.21期末數(shù)是-385446.71,怎么計(jì)算?未分配利潤的年初數(shù)字要不要修改公式是未分配利潤年初數(shù)?凈利潤=未分配利潤的期末數(shù),
答: 那你1月末的未分配利潤數(shù)就是-394989.21%2B39542.5=-355446.71,公式就是未分配利潤年初數(shù)?凈利潤=未分配利潤的期末數(shù)
資產(chǎn)負(fù)債表其末未分配利潤=利潤表凈利潤+資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初數(shù)-當(dāng)年提取的盈余公積,對(duì)嗎
答: 您好,是的,就是是這樣的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的關(guān)系是未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(—)調(diào)整的金額;老師,那這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末-期初;如何跟利潤表中凈利潤相等
答: 如果沒有做以前年度損益調(diào)整或是利潤分配未分配利潤的話一定會(huì)一致,因?yàn)槟氵@個(gè)利潤表凈利潤是當(dāng)年的利潤,未分配利潤年初是去年12月末的年末是今年年末的 如果做了的話,差異就會(huì)差異,這個(gè)調(diào)整的金額如果有調(diào)整可以忽略這個(gè)關(guān)系









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xijunkokhjhk 追問
2022-01-05 10:25
meizi老師 解答
2022-01-05 10:29