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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-01-04 20:30

您好
計入應(yīng)交稅費-待認證進項稅額
增值稅申報表中不體現(xiàn)這部分

Tina 追問

2022-01-04 20:32

實際抵扣的時候呢?

bamboo老師 解答

2022-01-04 20:33

從應(yīng)交稅費-待認證進項稅額轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額欄次

Tina 追問

2022-01-04 20:55

好的,謝謝老師

bamboo老師 解答

2022-01-04 20:55

不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問!!

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相關(guān)問題討論
您好,同學(xué),認證以后可以在增值稅申報表上哦
2023-04-05 10:59:46
您好 計入應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 增值稅申報表中不體現(xiàn)這部分
2022-01-04 20:30:59
你好,你待抵扣的那個數(shù)據(jù)你刪除了就可以的,不應(yīng)該出現(xiàn)的直接選擇不抵扣,勾選價稅合計做賬了,不需要申報
2022-04-02 17:41:06
動車票產(chǎn)生的可抵扣進項稅額,填列在附表二的8b欄和第10欄 你不能抵扣的原因為是什么
2022-07-07 10:01:58
應(yīng)交稅費二級科目待抵扣稅額。
2023-01-06 13:29:27
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