老師,我們租賃個(gè)人的房子,用來(lái)做中層領(lǐng)導(dǎo)的宿舍,年 問(wèn)
同學(xué),你好 年租金8400元,增值稅免了,附加稅免。有個(gè)個(gè)稅。 你讓對(duì)方按月度開(kāi)具,月度700,能免個(gè)稅的 答
結(jié)轉(zhuǎn)存貨跌價(jià)準(zhǔn)備為什么會(huì)影響存貨賬面價(jià)值?分錄 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
請(qǐng)問(wèn)我們和香港公司簽訂的合同,報(bào)關(guān)資料,付款都是 問(wèn)
你好,可以的,就是以他們名義出口。 答
請(qǐng)問(wèn)老師,公司法人購(gòu)買(mǎi)的車輛,作為公司運(yùn)營(yíng)使用。 問(wèn)
你好,車輛在單位名下的分錄是對(duì)的 答
老師,生產(chǎn)員工自己交靈活就業(yè)社保,公司報(bào)銷一部分, 問(wèn)
公司不能按報(bào)銷處理,要在工資表里邊體現(xiàn)社保補(bǔ)貼 答

老師說(shuō)我想問(wèn)一下。 開(kāi)票。 報(bào)稅。清卡。這三個(gè)事聯(lián)系在一起。報(bào)稅的話要根據(jù)當(dāng)月開(kāi)具的銷售額跟稅款填寫(xiě)。還有就是進(jìn)項(xiàng)票。進(jìn)項(xiàng)票涉及一個(gè)抵扣,抵扣認(rèn)證通過(guò)才可以填寫(xiě)對(duì)不對(duì),還有就是當(dāng)月沖紅的發(fā)票跟作廢的發(fā)票。印花稅是不是根據(jù)當(dāng)月收入的千分之三交還是當(dāng)月收入總合同的千分之三
答: 同學(xué)你好 但是一般是有合同就按照合同金額
一、那印花稅購(gòu)進(jìn)貨物有些發(fā)票這個(gè)月還沒(méi)有認(rèn)證抵扣,有些有認(rèn)證抵扣的發(fā)票,是不是只要購(gòu)進(jìn)貨物所有的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都要算進(jìn)去,那是不是印花稅計(jì)稅依據(jù)=(銷售收入+購(gòu)進(jìn)貨物進(jìn)項(xiàng)金額)*萬(wàn)分之三*50%這樣算二、那印花稅購(gòu)進(jìn)貨物有些發(fā)票這個(gè)月還沒(méi)有認(rèn)證抵扣,有些有認(rèn)證抵扣的發(fā)票,是不是只要購(gòu)進(jìn)貨物所有的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都要算進(jìn)去,那是不是印花稅計(jì)稅依據(jù)=(銷售收入+購(gòu)進(jìn)貨物進(jìn)項(xiàng)金額)*萬(wàn)分之三*50%這樣算
答: 你好 印花稅應(yīng)該是收入%2B成本的金額乘以萬(wàn)分之三*50%這么算的哈 不是一定要加所有的進(jìn)項(xiàng)稅的呀
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,報(bào)印花稅 進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票沒(méi)勾選的,那張購(gòu)買(mǎi)金額是當(dāng)月報(bào)印花稅還是到抵扣的那月報(bào)印花稅?
答: 同學(xué),你好 印花稅是根據(jù)合同來(lái)申報(bào)。沒(méi)有合同就根據(jù)發(fā)票。沒(méi)有發(fā)票就根據(jù)實(shí)際發(fā)票
老師,印花稅的進(jìn)項(xiàng)是根據(jù)抵扣過(guò)的還是收到的所有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
視同銷售貨物行為進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣是需要增值稅專用發(fā)票才可抵扣嘛?要是沒(méi)有增值稅專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嘛?







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1 追問(wèn)
2022-01-04 17:43
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2022-01-04 17:50
樸老師 解答
2022-01-04 17:55