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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2022-01-04 15:42

同學(xué)你好

這個(gè)可以的
可以申請(qǐng)差額納稅

耶、我是可愛的小魯班 追問

2022-01-04 15:43

那就是開票的時(shí)候還是可以按差額征稅?

樸老師 解答

2022-01-04 15:53

同學(xué)你好
對(duì)的
可以按照差額征稅

耶、我是可愛的小魯班 追問

2022-01-04 15:58

比如說我有些訂單不全部是要開票的。開票的部分按差額、不開票的部分如何交稅呢?需要個(gè)詳細(xì)步驟

樸老師 解答

2022-01-04 16:04

同學(xué)你好
這個(gè)直接交就可以

耶、我是可愛的小魯班 追問

2022-01-04 16:20

怎么提交、金額如何確定?

樸老師 解答

2022-01-04 16:26

同學(xué)你好


(1)全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額
借:銀行存款 
       貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 
              應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)  
(2)確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項(xiàng)稅額抵減”
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
       應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減) 
       貸:銀行存款 
(3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
        貸:應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅

耶、我是可愛的小魯班 追問

2022-01-04 17:17

銷項(xiàng)稅額抵減怎么算訥?

樸老師 解答

2022-01-04 17:23

銷項(xiàng)稅額抵減是銷售開發(fā)票后需要繳納的增值稅,可以通過采購(gòu)商品獲得進(jìn)項(xiàng)稅,通過兩者之差抵減銷項(xiàng)稅額,以差額繳納增值稅.

耶、我是可愛的小魯班 追問

2022-01-04 17:29

這邊的成本是付給供應(yīng)商的款項(xiàng)、有些是沒有發(fā)票。這個(gè)稅要怎么處理?

樸老師 解答

2022-01-04 17:48

沒有發(fā)票那就只能調(diào)增了

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2022-01-05 09:15:22
同學(xué)你好 這個(gè)可以的 可以申請(qǐng)差額納稅
2022-01-04 15:42:03
你好,租車費(fèi)發(fā)票不可以差額征稅。
2022-01-12 22:59:01
你好!可以的,可以選擇
2024-06-21 18:18:02
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