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送心意

喬喬老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-01-04 09:21

你好,同學(xué)
你這樣的分錄是正確的哦

紅蘋果1 追問(wèn)

2022-01-04 09:27

老師進(jìn)項(xiàng)稅額是在第一個(gè)月攤銷時(shí)就攤銷11.16至12.15房租 借:管理費(fèi)用61666.67 借:應(yīng)交稅費(fèi)發(fā)票總額的一個(gè)點(diǎn)1850
貸:應(yīng)付賬款—房租63516.67你看進(jìn)項(xiàng)稅額這樣放在11月里嗎?還是也分3個(gè)月里

紅蘋果1 追問(wèn)

2022-01-04 09:28

因?yàn)槲?1月初支付了房租185000在11月底就收到發(fā)票增值稅專用發(fā)票185000這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額怎么表示

喬喬老師 解答

2022-01-04 09:51

你好,同學(xué)
進(jìn)項(xiàng)稅額在你拿到發(fā)票的時(shí)候就可以全額勾選抵扣。是按照這樣的分錄做,不需要份三個(gè)月:
借:管理費(fèi)用61666.67 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1850
貸:應(yīng)付賬款—房租63516.67

紅蘋果1 追問(wèn)

2022-01-04 10:14

好的!謝謝老師了

喬喬老師 解答

2022-01-04 10:15

好的,很高興能幫你解決問(wèn)題
可以的話五星好評(píng)哦

紅蘋果1 追問(wèn)

2022-01-04 10:25

好的,我現(xiàn)在評(píng)價(jià)

喬喬老師 解答

2022-01-04 11:21

好的,同學(xué)
祝工作順利

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你好,同學(xué) 你這樣的分錄是正確的哦
2022-01-04 09:21:40
同學(xué),你好 你的意思是,應(yīng)該做成這個(gè)分錄的,對(duì)嗎?? 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款
2024-09-06 12:59:58
1.計(jì)提專項(xiàng)儲(chǔ)備:借:管理費(fèi)用貸:專項(xiàng)儲(chǔ)備 這一步驟本身不涉及稅額的處理,因?yàn)閷m?xiàng)儲(chǔ)備是一種內(nèi)部的資金儲(chǔ)備,用于特定的目的,如安全檢修等。 1.購(gòu)買備品備件(入庫(kù)時(shí)):如果備品備件入庫(kù)時(shí)發(fā)票尚未收到,可以采用暫估入賬的方式。借:庫(kù)存商品(暫估價(jià)值)應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(如果適用,按暫估價(jià)值計(jì)算)貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款? 2.備品備件領(lǐng)用:備品備件領(lǐng)用時(shí),應(yīng)當(dāng)沖減專項(xiàng)儲(chǔ)備。借:專項(xiàng)儲(chǔ)備貸:庫(kù)存商品?這里不涉及稅額的處理,因?yàn)槎愵~已經(jīng)在入庫(kù)時(shí)計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)”科目。 3.付款時(shí):當(dāng)收到發(fā)票并付款時(shí),需要調(diào)整之前的暫估入賬,并支付款項(xiàng)。首先,用紅字沖回之前的暫估入賬(包括稅額):借:庫(kù)存商品(紅字)(暫估價(jià)值)應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(紅字)(按暫估價(jià)值計(jì)算)貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款(紅字)?根據(jù)發(fā)票金額重新入賬:借:庫(kù)存商品(發(fā)票金額)應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(按發(fā)票金額計(jì)算)貸:應(yīng)付賬款?最后,支付款項(xiàng):借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款? 至于您提到的“公司要付款的時(shí)候還要走應(yīng)付預(yù)付科目,便于往來(lái)對(duì)賬”,這通常是為了更好地管理現(xiàn)金流和供應(yīng)商關(guān)系。在會(huì)計(jì)處理上,可以根據(jù)公司的實(shí)際情況和需求,在付款前將款項(xiàng)計(jì)入“預(yù)付賬款”科目,待收到發(fā)票后再?gòu)摹邦A(yù)付賬款”轉(zhuǎn)入“應(yīng)付賬款”并支付款項(xiàng)。但這并不影響稅額的處理,稅額的計(jì)算和記錄仍然基于發(fā)票金額。
2024-05-20 09:26:29
你好同學(xué),您好,您之前兩個(gè)年份暫估分錄的時(shí)候,當(dāng)時(shí)做匯算清繳調(diào)整了嗎?如果沒(méi)有的話,直接把現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票附到當(dāng)時(shí)那個(gè)憑證后面就行,不用再做分錄的調(diào)整了。
2023-06-15 09:55:47
您好,借以前年度損益調(diào)整-300借應(yīng)付賬款
2022-05-11 19:07:08
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