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送心意

王超老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-03 21:43

你好
一般是一年為緩沖期,以內(nèi)帳為基礎(chǔ),不斷的將外賬的發(fā)票做到內(nèi)帳里面

貪玩的藍(lán)天 追問

2022-01-03 22:01

我要只留外賬,怎么做,像您說的這樣外賬的報(bào)表怎么做

王超老師 解答

2022-01-03 22:10

年初報(bào)表是內(nèi)帳和外賬各兩份的,但是到了年末,就只有內(nèi)帳的啊

貪玩的藍(lán)天 追問

2022-01-04 07:03

如果按您這樣做了,那外賬報(bào)稅報(bào)什么報(bào)表?有的費(fèi)用外賬不能體現(xiàn)怎么辦

王超老師 解答

2022-01-04 07:08

外賬前面11個(gè)月仍然是按照外賬的報(bào)表的

貪玩的藍(lán)天 追問

2022-01-04 08:11

我的意思是內(nèi)外賬都在我手里,我不想記兩套,就記一套,按您的做法,以后就沒有外賬了

王超老師 解答

2022-01-04 08:56

是的,最終的目的是把兩套帳合并在一起的

貪玩的藍(lán)天 追問

2022-01-04 12:16

外賬和內(nèi)賬的差異怎么記賬

王超老師 解答

2022-01-04 13:37

你把外賬的數(shù)據(jù)都做到內(nèi)帳了,就沒有差異了阿

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你好 一般是一年為緩沖期,以內(nèi)帳為基礎(chǔ),不斷的將外賬的發(fā)票做到內(nèi)帳里面
2022-01-03 21:43:18
這個(gè)就是直接合并的數(shù)據(jù)
2022-03-01 12:51:18
你好,就是憑證,報(bào)表,申報(bào)的軟件的各項(xiàng)密碼,發(fā)票,稅控盤這些
2022-02-21 13:25:26
同學(xué)你好 1、會(huì)計(jì)資料交接: 會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和其他會(huì)計(jì)資料必須完整無缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在交接單中加以說明,由交接人員負(fù)責(zé)。各類總賬、明細(xì)賬核對(duì)后填寫交接報(bào)告,交接雙方、單位負(fù)責(zé)人、監(jiān)交人簽字。 2、科目余額交接: 所有賬本的科目余額應(yīng)與總賬的科目余額持平,并清楚地記錄下科目余額的金額。 3、所交賬簿交接: 現(xiàn)金日記賬,銀行存款日記賬 ,明細(xì)分類賬等 。 4、交接現(xiàn)金: 并對(duì)現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬收支進(jìn)行核對(duì)。 5、印章票據(jù)的交接: 公章、收據(jù)、空白支票、發(fā)票、科目印章以及其他物品等必須交接清楚,核對(duì)數(shù)量。 6、納稅資料交接: 記賬憑證(注明起止日期);抵扣聯(lián)扣稅憑證(注明起止日期);納稅申報(bào)表,(注明起止日期);發(fā)票專用章、發(fā)票使用登記簿、稅控IC卡等;稅務(wù)登記證(國(guó)稅地稅)等;其他事項(xiàng),根據(jù)單位實(shí)際情況填寫。 7、上述交接資料一式三份,需移交人、接交人、監(jiān)交人簽字并人手一份。
2022-02-21 13:11:05
同學(xué)你好 內(nèi)賬本來就是按實(shí)際業(yè)務(wù)做賬的呀 合并有什么意義
2024-07-08 10:18:04
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