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送心意

小五子老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2022-01-02 23:33

你好!
是企業(yè)所得稅應納稅所得額調增調減嗎?

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你好! 是企業(yè)所得稅應納稅所得額調增調減嗎?
2022-01-02 23:33:47
所謂的企業(yè)所得稅的匯算清繳:其實就是讓你根據會計法規(guī)和稅務法規(guī)對公司的收入,成本,費用等進行核算; 1、扣除超過標準的費用,不能入賬的成本做所得稅納稅調增: 即:不能做稅前扣除,增大應納所得稅所得額; 例如: 關于業(yè)務招待費的扣除,企業(yè)發(fā)生的與生產經營活動有關的業(yè)務招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售是(營業(yè))收入的0.5%。 公司收入3000萬元,實際發(fā)生招待費13萬元,13萬元的60%即7.8萬元可以稅前抵扣,且未超過最高限額3000*0.5%=15萬元,所以不能抵扣部分為13-7.8=5.2萬元。 所得稅率為25%,應做所得稅納稅調增5.2*25%=1.3萬元。 2、對免稅收入,在所得稅計算中做了納稅計算部分做所得稅納稅調減,以減少企業(yè)的納稅額, 比如:企業(yè)購買國債的利息收入是免稅的,這部分就要做應納所得稅所得額減少。 然后用收入-成本-費用=利潤,然后根據這個來算企業(yè)所得稅。
2022-02-04 18:34:20
您好,是這樣的,首先要看稅法上是否允許扣除來進行判斷
2022-04-14 21:14:41
企業(yè)所得稅中的調增項目和調減項目均是指增加或減少企業(yè)所得稅的項目。調增項目是指增加企業(yè)依法應繳納的企業(yè)所得稅,如增加企業(yè)的營業(yè)收入或減少企業(yè)的營業(yè)成本;而調減項目則是指減少企業(yè)依法應繳納的企業(yè)所得稅,如減少企業(yè)的營業(yè)收入或增加企業(yè)的營業(yè)成本。
2023-03-22 15:18:12
同學你好, 其中500萬元內免征企業(yè)所得稅200萬元超過部分減半征收如何調整納稅所得額?——是調減; 技術轉讓所得減免企業(yè)所得稅是指一個納稅年度內,居民企業(yè)技術轉讓不超過500萬,免征企業(yè)所得稅;超過500萬,減半征收企業(yè)所得稅
2022-05-12 17:36:43
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