
老師,我公司在2022年收到一張廣告費的發(fā)票,當時就確認了主營業(yè)務成本,然后銀行支付了部分款項,還未支付完,在2023年的時候之前的會計把剩余未支付的款項用庫存現(xiàn)金去沖銷了,在2024年2月我公司以銀行存款支付了該剩余款項,請問我現(xiàn)在怎么去調整這個費用?
答: 可以的,借要庫存現(xiàn)金貸銀行存款。
老師,我們公司去年的時候支付了50萬的材料款,當時做的分錄是借:主營業(yè)務成本-50 貸:銀行存款30 庫存現(xiàn)金20 ,但是對方一直沒有給我們開發(fā)票,現(xiàn)在已經(jīng)跨年了,這種情況我是不是應該先沖回,然后再暫估成本,等到年底發(fā)票還沒有回來的話就調增?
答: 你好,借主營業(yè)務成本這個50是正數(shù)還是負數(shù)?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我們公司沒有進項票,主營業(yè)務成本一直都是暫估的,為什么要用庫存現(xiàn)金或者銀行存款沖暫估的應付賬款呢?
答: 借:原材料 貸:應付賬款-暫估, 借:主營業(yè)務成本 貸:原材料 , 付款后 借:應付賬款-暫估 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金,因為是掛著應付,所以要付掉呀。









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故意的綠草 追問
2022-01-02 18:58
劉艷紅老師 解答
2022-01-02 18:59
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2022-01-02 19:12