
老師好!之前代賬公司幫忙做賬的,我現(xiàn)在拿回來自已做了,拿回賬薄,發(fā)現(xiàn)應收賬款及應付賬款好亂了,應該怎么平賬呢?收到庫存現(xiàn)金沒有附單據(jù)可以嗎?
答: 你好 ;好亂的 先去整理下 差異怎么來的。 整理好了在去處理 差異調(diào)整 。 寫情況說明老板簽字 做調(diào)整
賬上的應付賬款,年底的時候用現(xiàn)金支付償還,是不是可以這樣做賬借:應付賬款 貸:庫存現(xiàn)金如果庫存現(xiàn)金不夠支付的是否可以將應付賬款轉(zhuǎn)到應付賬款股東名下(股東同意這樣操作)借:應付賬款 貸:其它應付款-股東這樣做對嗎?
答: 實際支付出去了嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
內(nèi)賬,本月應收-應付+銀行存款+現(xiàn)金+庫存=余額,該余額–(上月應收-應付+銀行存款+現(xiàn)金+庫存)=本月的凈利潤嗎
答: 不是的哦,不能這么算







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2021-12-24 10:33
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