老師公司給個(gè)人借款,不是股東,快一年了沒有還,需要 問
不是職工 不是股東沒關(guān)系 答
你好老師,公司交完車購(gòu)稅之后,怎么做賬 問
你好,那個(gè)跟車的買價(jià)一起計(jì)入固定資產(chǎn) 答
你好,貨已發(fā)發(fā)票已開,委托外單位成本票還沒開回來, 問
您好,這個(gè)可以先暫估入賬的 答
老師,請(qǐng)問我們3月預(yù)付了4-6月的租金。3月底收到了 問
同學(xué),你好 4月份的時(shí)候怎么入賬呢? 借:管理費(fèi)用-租金 貸:其他應(yīng)付款 答
我咨詢一個(gè)問題,如果公司跟融資租賃方式,貸款買個(gè) 問
那個(gè)沒有發(fā)票的要做納稅調(diào)增 答

微信當(dāng)天收款5000元,第二天實(shí)際收到4985元,15元手續(xù)費(fèi),賬務(wù)處理: 借:銀行存款4985 財(cái)務(wù)費(fèi)用15 貸:預(yù)收賬款5000元,次月收到手續(xù)費(fèi)專用發(fā)票 賬務(wù)處理: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 這樣做賬對(duì)不對(duì)呢? 如果收到的手續(xù)費(fèi)發(fā)票是普票該怎么做賬?
答: 同學(xué)你好 這個(gè)是可以的 是普票直接全額計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用
老師,收到2018-2022.6的銀行手續(xù)費(fèi)專用發(fā)票,金額7489.15,進(jìn)項(xiàng)稅額449.35,合計(jì)7938.5。發(fā)票的金額已做帳務(wù)處理,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款,收到銀行的專用發(fā)票后,如何做帳呢?借:財(cái)務(wù)費(fèi)用7489.15 借:應(yīng)交稅金--進(jìn)項(xiàng)稅449.35 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用7489.15負(fù)數(shù),貸:?,還是怎么做
答: 借:應(yīng)交稅金--進(jìn)項(xiàng)稅449.35 ,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-449.35
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
下列不是發(fā)生壞賬損失時(shí)應(yīng)做的賬務(wù)處理的是( )。 A.借:壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收賬款 B.借:應(yīng)收賬款 貸:銀行存款 C.借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 D.借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款
答: 你好,選擇BCD A 是正確的分錄









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