請(qǐng)問老師,酒店店慶活動(dòng)儲(chǔ)值10000元贈(zèng)送1000元+100 問
贈(zèng)送的1000元儲(chǔ)值金,不能直接沖減收入,要按“合同負(fù)債/預(yù)收賬款”核算,客戶實(shí)際消費(fèi)時(shí)再確認(rèn)收入、沖減對(duì)應(yīng)金額。 答
老師,個(gè)體戶建筑隊(duì),用工人工資做成本,做工資表能稅 問
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
你好,季報(bào)企業(yè)所得稅一季度期初資產(chǎn)總額為資產(chǎn)負(fù) 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師2025年總共發(fā)了119000.稅款交了1050.附加扣 問
你好,是合并計(jì)稅的 答
公司是小規(guī)模納稅人,26.1月新建帳,只有一筆開票收 問
是的,就是那樣子的哈 答

請(qǐng)問老師:增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人)免稅銷售額一小微企業(yè)免稅銷售額 是不是填開票的和未開票的銷售收入
答: 符合同學(xué)是這樣的
老師,小規(guī)模納稅人在申報(bào)增值稅時(shí),小微企業(yè)免稅銷售額是填含稅還是不含稅的呀?
答: 您好,這個(gè)的話是屬于不含稅的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師小規(guī)模納稅人填報(bào)增值稅及附加稅申報(bào)表時(shí),填小微企業(yè)免稅銷售額后(10項(xiàng)),自動(dòng)跳轉(zhuǎn)小微企業(yè)免稅額嗎(20)?那個(gè)數(shù)是哪來的?
答: 你好,是的,自動(dòng)出來,不含稅金額*3%
老師,小規(guī)模納稅人月銷售額沒有超過十萬,增值稅申報(bào)表是不是填寫小微企業(yè)免稅銷售額,還需不需要在減免稅那個(gè)表填寫增值稅的減免數(shù)據(jù)
小規(guī)模納稅人的 出口的無票收入 ,現(xiàn)在增值稅是免稅的 報(bào)稅的時(shí)候放在 小微企業(yè)免稅銷售額 還是放在出口免稅銷售額里呢 還是都可以
小規(guī)模納稅人的 出口的無票收入 ,現(xiàn)在增值稅是免稅的 報(bào)稅的時(shí)候放在 小微企業(yè)免稅銷售額 還是放在出口免稅銷售額里呢 還是都可以?
小微企業(yè)月銷售額未達(dá)10萬元免征增值稅,季度未達(dá)銷售額30元,包括一般納稅人小微企業(yè)嗎?











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