老師,勞務(wù)公司承接的我公司的機(jī)械費(fèi)和人工費(fèi),可以 問
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅,忘記開上個(gè)月外銷的發(fā)票了,有 問
直接補(bǔ)開就行,不耽誤退稅: 1.?這個(gè)月正常補(bǔ)開出口發(fā)票,日期填當(dāng)月 2.?匯率按出口當(dāng)月1號(hào)的匯率 3.?備注寫上報(bào)關(guān)單和出口日期 4.?增值稅申報(bào)做對(duì)應(yīng)調(diào)整,退稅系統(tǒng)正常錄入發(fā)票申報(bào) 只要在出口次年4月前申報(bào),就沒問題。 答
老師,這個(gè)涉外申報(bào)收入單是不是外匯收到了,銀行這 問
不是銀行申報(bào)才到賬,是錢先到待核查賬戶,申報(bào)通過(guò)后才能用。 涉外收入申報(bào)單自己在網(wǎng)銀就能打印,不用去銀行拿。 你直接在網(wǎng)銀國(guó)際業(yè)務(wù)模塊打印即可。 答
老師下午好,所得稅和印花稅怎么計(jì)提 問
借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅 答
老師,我還是想請(qǐng)問一下工會(huì)的賬具體應(yīng)該怎么做,比 問
公司轉(zhuǎn)錢到工會(huì) 借:管理費(fèi)用 — 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款 工會(huì)發(fā)福利(工會(huì)賬) 借:職工活動(dòng)支出 — 慰問費(fèi) 貸:銀行存款 個(gè)稅 合規(guī)限額內(nèi)的工會(huì)福利,不用并入工資報(bào)個(gè)稅 超標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)現(xiàn)金 / 購(gòu)物卡,部分地區(qū)要求代扣個(gè)稅 答

某小 企業(yè)委托丁公司銷售商品200件,商品已發(fā)出,每件成本60元。合同協(xié)議約定,應(yīng)按每件100元對(duì)外銷售,小企業(yè)按不含增值稅銷售價(jià)格的10%向丁公司支付手續(xù)費(fèi)。丁公司對(duì)外實(shí)際銷售100件,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款10000 元,增值稅額1700 元,款項(xiàng)已收到。小企業(yè)收到丁公司開具的代銷清單時(shí),向丁公司開具一張相同金額的增值稅專用發(fā)票,2天后小企業(yè)收到丁公司的代銷商品款。
答: 你好,題目要求做什么具體的
甲公司委托丙公司銷售商品10 000件,商品已經(jīng)發(fā)出,每件成本為100元。合同約定丙公司應(yīng)按每件150元對(duì)外銷售,甲公司按售價(jià)的10%向丙公司支付手續(xù)費(fèi)。丙公司將商品全部售出,款項(xiàng)已經(jīng)收到。甲公司收到丙公司開具的代銷清單時(shí),向丙公司開具一張相同金額的增值稅專用發(fā)票。甲、丙公司進(jìn)行了款項(xiàng)結(jié)算。
答: 你好,題目要求作甚具體的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
9.委托X公司銷售商品2000件,商品已經(jīng)發(fā)出,每件成本為60元。合同約定X公司應(yīng)按每件100元對(duì)外銷售,按售價(jià)的10%向X公司支付手續(xù)費(fèi)。X公司對(duì)外實(shí)際銷售1000件,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)款為100000元,增值稅額為13000元,款項(xiàng)已經(jīng)收到。收到X公司開具的代銷清單時(shí),向X公司開具一張相同金額的增值稅專用發(fā)票。
答: 你好,1、借:發(fā)出商品120000,貸:庫(kù)存商品120000; 2、借:應(yīng)收賬款113000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100000、應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅13000; 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本60000,貸:發(fā)出商品60000; 3、借:銷售費(fèi)用10000、應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅1300,貸:應(yīng)收賬款11300; 4、借:銀行存款 113000-11300 貸:應(yīng)收賬款










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