老師,增值稅科目期末余額,進(jìn)項(xiàng)稅0,銷項(xiàng)稅額貸方14862.38,未交增值稅借方余額57636.04,期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做呢?

T ° original beauty
于2021-11-08 10:14 發(fā)布 ??1466次瀏覽
- 送心意
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2021-11-08 10:16
同學(xué)你好
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅;
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你好!是的,思路是對的
2022-03-25 21:34:22
是的,你提到的正確,如果結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,分錄應(yīng)該是借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅,而且應(yīng)該是紅色紅字
2023-03-27 11:45:37
正在處理過程中中,好的
2023-01-10 15:32:34
同學(xué)你好,
借:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,
貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅;
2022-05-26 11:18:25
你好,分錄沒有問題的
2020-06-18 08:51:32
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