沒有拆的7天無理由退貨的,退回倉庫了。完整分錄謝 問
同學(xué),你好 之前的收入分錄,做一模一樣的,金額負(fù)數(shù) 答
老師好,老師,個體餐飲店,用個人收款碼一年不能超過1 問
你好,可以用收款收據(jù)做賬,但有嚴(yán)格條件,且只適用于成本/費用支出,不適用于你的營業(yè)收入。成本必須有發(fā)票 答
酒店抖音銷售收入,直接按體現(xiàn)到銀行賬的金額做收 問
按照抖音的金額做收入,不是實際收款金額 手續(xù)費做費用 答
老師,食堂買的菜沒有發(fā)票應(yīng)該怎么處理? 問
有進(jìn)貨的單子都可以做賬,建議還是在工資里邊做伙食補貼,然后發(fā)工資的時候扣下來支付給食堂,就不需要發(fā)票了 答
我們公司有實習(xí)生是退役士兵,做工商年報的時候 需 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答

年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會計分錄怎么寫?
答: 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅
請問:期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會計分錄是什么?
答: 需要做 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 借 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 貸 銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會計分錄
答: 你好;? 1.結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: ● 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ● 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 1.結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: ● 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) ● 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 1.結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)項稅額與銷項稅額的差額): ● 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ● 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅。若“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目借方有余額,表示有留抵的進(jìn)項稅;若貸方有余額,表示應(yīng)交的稅費









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