老師 當(dāng)月做了無票收入 次月又開具了發(fā)票 次月有 問
您好,次月你把當(dāng)月的無票收入減去上月申報(bào)的無票收入,按差額來申報(bào) 答
老師請(qǐng)問物業(yè)行業(yè)出新規(guī)預(yù)收的物業(yè)費(fèi)也要先交增 問
2026 年起新規(guī)明確,預(yù)收物業(yè)費(fèi)需在納稅義務(wù)時(shí)點(diǎn)全額申報(bào)增值稅,不再分期 答
領(lǐng)導(dǎo)直接給我?guī)讖埌l(fā)票說對(duì)私發(fā)票我該怎么做賬。 問
同學(xué),你好 你問領(lǐng)導(dǎo),是要報(bào)銷嗎?還是什么? 答
老師,個(gè)體戶核定增值稅3000元,怎么做分錄。核定個(gè) 問
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-增值稅 3000 管理費(fèi)用-個(gè)人所得稅 1200 貸:銀行存款 答
個(gè)人所得稅匯算清繳,繳納的稅目是勞務(wù)報(bào)酬和特許 問
同學(xué),你好 勞務(wù)報(bào)酬和特許權(quán)使用費(fèi)在匯算清繳時(shí)被要求補(bǔ)充退稅證明,通常是因?yàn)槎悇?wù)系統(tǒng)識(shí)別到相關(guān)收入存在退稅申請(qǐng),但預(yù)扣預(yù)繳環(huán)節(jié)的稅款數(shù)據(jù)與實(shí)際扣除情況不匹配,需提供佐證材料以核實(shí)退稅合理性。 答

老師請(qǐng)問簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目和免稅項(xiàng)目還有購(gòu)進(jìn)的貨物用于集體福利他們是不計(jì)入銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額的么
答: 同學(xué)你好,是的,你理解正確。
每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅額都要結(jié)轉(zhuǎn) 那個(gè)未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額月末也要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 還是認(rèn)證之后進(jìn)項(xiàng)再結(jié)轉(zhuǎn)
答: 你好,沒有認(rèn)證的不需要結(jié)轉(zhuǎn),認(rèn)證之后再結(jié)轉(zhuǎn)就可以
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,那個(gè)我認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額多,這個(gè)怎么做科目呢
答: 你好,進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額多,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
您好,我銷項(xiàng)是9%的稅率,進(jìn)項(xiàng)是13%的稅率,這項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,如何處理?










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