請(qǐng)問老師,我公司購(gòu)買別人產(chǎn)品,按原發(fā)數(shù)記賬,但是發(fā) 問
你按實(shí)際收到的噸數(shù)入庫(kù) 答
定期定額要不要每個(gè)季度報(bào)稅。 問
您好,是的,不用,這個(gè)都是由系統(tǒng)申報(bào) 答
老師,你好。請(qǐng)問本月的電費(fèi)已按不含稅金額入賬借 問
你好,你謝會(huì)計(jì)分錄是對(duì)的 答
請(qǐng)董孝彬老師回答,謝謝!老師,這道題的9--11問,我都不 問
朋友您好,請(qǐng)稍等,不好意思,下午在做財(cái)務(wù)分析,沒注意信息 答
這個(gè)招標(biāo)客戶收的采購(gòu)文件費(fèi)300沒有開票,不給開票 問
1. 原錯(cuò)誤分錄(掛其他應(yīng)收款) 借:其他應(yīng)收款 - 山西茂百順 300 貸:銀行存款 300 2. 正確調(diào)整分錄(轉(zhuǎn)費(fèi)用,無票入賬) 借:管理費(fèi)用 - 辦公費(fèi) / 招投標(biāo)費(fèi) 300 貸:其他應(yīng)收款 - 山西茂百順 300 答

請(qǐng)問老師,與供應(yīng)商對(duì)賬后,發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款余額不相等,怎么調(diào)成相等的吶?
答: 您好,得找出為什么不一致的原因呢
老師,你好,請(qǐng)問下,某個(gè)供應(yīng)商應(yīng)付賬款有余額,但是這個(gè)應(yīng)付賬款實(shí)際是支付了的,就是說這筆錯(cuò)賬應(yīng)該怎么處理呢?
答: 同學(xué),你好 轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配里面
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
給供應(yīng)商發(fā)的詢證函上有應(yīng)付賬款(開票)和預(yù)付賬款余額,這兩個(gè)可以抵減嗎?抵
答: 您好,是可以抵減的。沒問題
老師這步我怎么操作不了呢修改供應(yīng)商這步???我先點(diǎn)擊應(yīng)付賬款--修改--供應(yīng)商填入保存后就是這樣了
給供應(yīng)商發(fā)的詢證函上有應(yīng)付賬款(開票)和預(yù)付賬款余額,這兩個(gè)可以抵減嗎?抵減后的余額才是真正的應(yīng)付賬款嗎
給供應(yīng)商發(fā)的詢證函上有應(yīng)付賬款(開票)和預(yù)付賬款余額,這兩個(gè)可以抵減嗎?抵減后的余額才是真正的應(yīng)付賬款嗎







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