你好,2025工資薪金按計提數申報的多計提了5000,該 問
那么直接做分錄紅沖 借:應付職工薪酬-工資 貸;利潤分配-未分配利潤 答
居民個人的四項所得,工資薪金,勞務報酬,特許權使用 問
居民個人:四項合并計稅 非居民個人:四項分別計稅 答
老師,鋼材購銷,簽的合同和實際采購的型不一致,這樣 問
這個你們雙方自行協商,不一致經營追究對方違約責任 答
老師您好,同一母公司下的子公司和分公司,子公司和 問
同學,你好 是可以的 答
老師,你好,請問下,我們公司要求養老保險,醫保,失業保 問
就是計入管理費用-社保費-養老保險,醫保,失業保險,工傷保險明細核算 答

老師,工地上承包商從公司借支工資,這筆錢從工程款中扣除,賬務怎么處理啊?
答: 當時借支的時候怎么做的?其他應收付款嗎?如果是的話,借其他應付款 貸應收賬款。
有員工借款,每月從工資中扣除。分錄怎么寫?
答: 借:其他應收款 貸:銀行存款 從工資里扣 借:應付職工薪酬 貸:其他應收款 銀行存款 應交個稅 其他應付款-禍、社保
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
實際會計工作中,員工借備用金寫的借條的原件是要放在 分錄為借:其他應收款-xx 貸:銀行存款 的憑證后面 嗎?當員工拿來發票沖抵時或者是用備用金抵工工資時,原來的借條怎么處理?
答: 老師:員工借備用金寫的借條的原件應該放在分錄為借:其他應收款-xx 貸:銀行存款 的憑證后面,這是因為,備用金借款雖然不能用于公司正常經營,但是也是公司一種支出,因此也需要實行分錄記賬。當員工拿來發票沖抵時,把原來的借條作廢,分錄為貸:其他應收款-xx 借:應付賬款-xx。當用備用金抵工工資時,原來的借條作廢,分錄為貸:應付賬款-xx 借:工資費用-xx。





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