老師,我想請問一下,我們工程是去年做的,今年2月份才 問
您好,是的,這個去年就要確認(rèn)收入的 答
為什么現(xiàn)在聽課不能倍速聽課了? 問
同學(xué),你好 這個需要聯(lián)系在線客服,后臺看一下課程。 答疑老師這邊沒有課程權(quán)限的 答
老師 利潤表里面的凈利潤要填在資產(chǎn)負(fù)債表的哪一 問
你好,填寫在資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤 答
老師。我們出口了兩筆 只確認(rèn)了收入。生產(chǎn)企業(yè)。 問
你好,可以再后邊退稅的這個,退稅時再記賬就可以啦 答
客戶來公司審廠,在我們公司這邊吃東西消費(fèi)的,我們 問
你好 可以的 可以報(bào)銷的 答

某工業(yè)企業(yè)一般計(jì)稅方法納稅人適用的增值稅稅率為13%五月的有關(guān)銷售資料如下一對外提供加工服務(wù)開出的增值稅專用發(fā)票上注明的加工費(fèi)為5000元增值稅稅額為650元款項(xiàng)已收到,二。銷售給大華公司乙產(chǎn)品二百件開具普通,發(fā)票發(fā)票上中棉的金額為226000元,用轉(zhuǎn)賬支票結(jié)算成本每件800元的會計(jì)分錄
答: 你好 1,借:銀行存款 5650?,貸:主營業(yè)務(wù)收入?5000 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)?650 2,借:銀行存款 226000?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 200000 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)26000 借:主營業(yè)務(wù)成本 200*800 ?,?貸:庫存商品?200*800 ?
企業(yè)取得未認(rèn)證增值稅專用發(fā)票時,會計(jì)分錄怎么做
答: 借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 貸銀行
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1.某工業(yè)企業(yè)材料的日常核算按照實(shí)際成本計(jì)價,該企業(yè)發(fā)生以下業(yè)務(wù); 共42分)(1)3月7日購入甲材料一批,增值稅專用發(fā)票注明的材料價款為40000元,增值稅額為5200元,材料己驗(yàn)收入庫,發(fā)票賬單等結(jié)算憑證已收到,貨款已通過銀行支付。票 39550元結(jié)算貨款,材料尚未驗(yàn)收入庫。 (2)4月10日購入乙材料一批,價款35000元,增值稅額4550元,簽發(fā)一張3個月期限的商業(yè)承兌匯(3)4月15日根據(jù)合同約定,預(yù)付丙材料款 50000元。值稅額 10400元,補(bǔ)付余款 40400元. (4)4月20日上述購買的丙材料運(yùn)到并驗(yàn)收入庫,收到發(fā)票賬單等結(jié)算憑證,材料價款80000元,增(5)自制材料完工驗(yàn)收入庫,實(shí)際成本50000元.要求 根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制會計(jì)分錄。
答: 業(yè)務(wù)1銷項(xiàng)稅額的計(jì)算 1000*8000*13%=1040000









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