請(qǐng)問(wèn)老師,去年第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表職工 問(wèn)
您好,更正不了,好像要去窗口才可以,匯算清繳按正確的來(lái) 答
你好老師,2025年企業(yè)所得稅年報(bào)固定資產(chǎn)原值和財(cái) 問(wèn)
會(huì)找你核實(shí)的。 系統(tǒng)會(huì)比對(duì)所得稅房產(chǎn)原值和房產(chǎn)稅稅源原值,你這條無(wú)效多余房源會(huì)造成數(shù)據(jù)不一致,觸發(fā)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。 稅務(wù)局后期大概率會(huì): 發(fā)短信 / 站內(nèi)信讓你自查說(shuō)明 要求更正稅源信息或提交證明材料 建議盡快去辦稅大廳刪除這條無(wú)效房源,免得被查。 答
請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題 一個(gè)公司生產(chǎn)白灰的,原材料是石子,但 問(wèn)
同學(xué),你好 原材料石子是沒(méi)有發(fā)票的,那成本不能稅前扣除 答
老師,現(xiàn)在的工程公司都會(huì)用到工程結(jié)算這個(gè)科目嗎 問(wèn)
執(zhí)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則才需要那個(gè)科目 答
老師,老板拿過(guò)來(lái)三張煙酒發(fā)票將近三萬(wàn),這個(gè)怎么做 問(wèn)
您好,如果是給員工的,計(jì)入福利費(fèi),送人的計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi) 答

填寫(xiě)值不能大于5%服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)銷售額合計(jì),小規(guī)模納稅人
答: 您好,同學(xué),是不是填寫(xiě)報(bào)表的時(shí)候數(shù)據(jù)不對(duì),提示您這個(gè)啊
一般納稅人銷售給小規(guī)模納稅人貨物、勞務(wù)服務(wù)無(wú)形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn)可以開(kāi)具增值稅專用發(fā)票嗎
答: 同學(xué)您好,一般開(kāi)普票給小規(guī)模
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
小規(guī)模納稅人有銷無(wú)進(jìn)
答: 小規(guī)模納稅人指的是不具備法人資格的企業(yè)(個(gè)體經(jīng)營(yíng)者),有銷無(wú)進(jìn)指的是,小規(guī)模納稅人在采購(gòu)原材料和其他費(fèi)用及固定資產(chǎn)時(shí),由于購(gòu)買方發(fā)票采取了有效稅務(wù)措施,而無(wú)法在財(cái)務(wù)報(bào)表上反映出采購(gòu)成本,因此購(gòu)買方有銷無(wú)進(jìn)現(xiàn)象出現(xiàn)。 小規(guī)模納稅者對(duì)有銷無(wú)進(jìn)的處理一般應(yīng)遵循以下步驟: (1)確定有銷無(wú)進(jìn)的原因; (2)根據(jù)實(shí)際情況,結(jié)合相關(guān)條款、政策和政府文件,正確計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額和應(yīng)交稅額; (3)將有銷無(wú)進(jìn)的費(fèi)用原則性記錄到財(cái)務(wù)報(bào)表上; (4)準(zhǔn)確填制稅務(wù)申報(bào)表。 拓展知識(shí):有銷無(wú)進(jìn)時(shí),小規(guī)模納稅人應(yīng)及時(shí)補(bǔ)繳已抵扣的增值稅稅款,及時(shí)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào),不得惡意抵扣超額應(yīng)稅額。








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