APP下載
~疙瘩寶貝~
于2017-01-04 08:38 發布 ??1532次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-01-04 08:43
我們是小規模,至少我是這樣做的,但是這樣的話,應交稅費貸方多了
~疙瘩寶貝~ 追問
2017-01-04 08:53
那可能是我會計分錄寫錯了,那老師,錯交的稅怎么做?
2017-01-04 09:08
老師,應交稅費沖紅之后貸方已經沒有了,借方怎么可以直接掛應交稅費
鄒老師 解答
2017-01-04 08:40
你好,沖銷當月的應納稅額的 借;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應收賬款等科目
2017-01-04 08:44
你好,借方沖銷了怎么貸方會多呢
2017-01-04 08:54
借;應交稅費 貸;銀行存款
2017-01-04 09:09
你好,你不是說錯繳稅的分錄嗎
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
第三季度有一張發票開錯了,稅已經上了,十月份把開錯的發票沖紅了,稅怎么沖,已經交了,稅務局不退的,如果沖紅應交稅費,是錯的,怎么沖,會計分錄怎么寫?
答: 你好,沖銷當月的應納稅額的 借;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應收賬款等科目
支付勞務費我們去稅務局代發發票會計分錄,
答: 你好 借管理費用 貸銀行存款 應交個人所得稅
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問單位食堂買菜(在稅務局代開發票),怎么做會計分錄食堂工作人員的工資怎么做會計分錄?謝謝!
答: 你好。您好,是單位免費職工食堂嗎?
我們是一般納稅人,是旅游業,可以差額報稅,我們開的普通發票可以與收到的成本普通發票進行差額報稅,想問一下,我們開的銷項專票,是不是不能差額報稅,要全額交稅?普通發票和開專票的會計分錄做法是一樣嗎?比如開專票800元,和開普票900元,專票會計分錄:借:銀行存款800,貸:主營業務收入755 應交稅費-應交增值稅45 ;普票會計分錄:借:銀行存款900 貸:主營業務收入849 應交稅費-應交增值稅51
討論
簡易計稅繳納增值稅,開具發票入賬,會計分錄貸方是“應交稅費-未交增值稅”還是用“應交稅費-簡易計稅-預交”
人力公司開具一轉一普(代發工資開普通發票,差額余額開專票)人力公司會計分錄怎么做?老師我做分錄如下:借:應收賬款82800(78660+4140)貸:主營業務收入78857.15(74914.29+3942.86) 應交稅費-應交增值稅-簡易計稅3942.85(普票3745.71+專票197.14)借:主營業務成本74914.29 應交稅費-應交增值稅-簡易計稅3745.71貸:應付職工薪酬-工資78660主要開差額發票,一專一普,差額開普票,余額開專票,分錄是否正確?
老師,我想問下我小規模納稅人,人家開了普票全電發票給我公司,我會計分錄要做應交稅款-應交增值稅嗎?我公司開了電子發票普票給人家,會計分錄要做應交稅金-應交增值稅嗎?
老師,我之前收到發票已入賬,會計分錄,借:在建工程,借,應交稅費/應交增值稅/進項稅額,貸:應付賬款。現在對方開了一張負數發票,沖減一部分在減工程。這張負數發票我如何做會計分錄?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 116123 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
~疙瘩寶貝~ 追問
2017-01-04 08:53
~疙瘩寶貝~ 追問
2017-01-04 09:08
鄒老師 解答
2017-01-04 08:40
鄒老師 解答
2017-01-04 08:44
鄒老師 解答
2017-01-04 08:54
鄒老師 解答
2017-01-04 09:09