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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2021-09-25 04:09

借庫存現(xiàn)金 借銀行存款 貸利潤分配-未分配利潤

杉杉來遲 追問

2021-09-25 04:33

應收應付呢

杉杉來遲 追問

2021-09-25 04:33

主營業(yè)務收入和成本嗎

杉杉來遲 追問

2021-09-25 04:34

這樣就試算平衡了?

杉杉來遲 追問

2021-09-25 04:34

應付是庫存商品嗎

杉杉來遲 追問

2021-09-25 04:36

還有應收應付,也有數據

杉杉來遲 追問

2021-09-25 04:36

還有庫存商品,這個也可以盤點出數據

徐阿富老師 解答

2021-09-25 04:46

應收應付等其他科目余額你有依據的可以列出了啊。沒有依據的列不出數據的

杉杉來遲 追問

2021-09-25 04:48

應收有明細,借應收貸主營業(yè)務收入嗎?

杉杉來遲 追問

2021-09-25 04:48

主要是應付該怎么寫分錄?

杉杉來遲 追問

2021-09-25 04:49

還有個問題是,庫存商品該怎么記?需要盤點嗎?盤點后才能確定明細

杉杉來遲 追問

2021-09-25 04:50

庫存商品和應付我理不清楚了

徐阿富老師 解答

2021-09-25 05:18

反正一句話,有余額的登記上去,沒有的也不能自己虛構,報表兩邊的差額計入利潤分配就可以

杉杉來遲 追問

2021-09-25 05:20

這個我懂了

杉杉來遲 追問

2021-09-25 05:22

具體操作時,還是有問題,沒有余額,有明細

徐阿富老師 解答

2021-09-25 05:22

懂了那就好,祝你成功。請為我五星好評,謝謝

杉杉來遲 追問

2021-09-25 05:22

這個得我一點點去理了?錄入賬套?

徐阿富老師 解答

2021-09-25 05:24

是的,就是這樣做的

杉杉來遲 追問

2021-09-25 05:27

好的,謝謝,勤勞的老師!

徐阿富老師 解答

2021-09-25 05:31

不客氣,請為我五星好評,謝謝

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相關問題討論
您好,同學,請稍等下
2023-06-26 18:32:57
這兩個科目不能為負數 查一下明細賬,找到原因調整一下。
2022-04-19 17:34:41
同學,你好 具體哪里不對?
2022-10-15 15:07:27
?你好 ;? ? 你? 最好是問下軟件售后設置二級科目會不會影響之前的數據; 因為有的軟件你設置了就會影響前面數據的; 如果不影響的話就可以 直接調整的; 對的??
2022-07-07 15:48:06
看一下銀行是否有明細項目或者作了輔助核算,有輔助的話應該在輔助里錄入。
2019-02-25 16:37:30
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