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送心意

玲老師

職稱會計師

2021-09-22 11:25

你好
按實際交的增值稅和消費稅為依據(jù)

好好的學習 追問

2021-09-22 11:27

但是我做實操是按應(yīng)繳納的增值稅來做計稅依據(jù)的?

好好的學習 追問

2021-09-22 11:28

就是增值稅減去去年的,按剩余應(yīng)繳納的增值稅做繳納附加稅的依據(jù)嗎

玲老師 解答

2021-09-22 11:33

你好
實際交的增值稅*附加稅率

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相關(guān)問題討論
月底自己在所在地申報就可以,沒影響的
2019-11-29 09:46:19
同學,你好。未開票收入,直接沖減當期收入,當月計提時,就計提沖減后的,不用再沖一次的。
2022-02-11 12:12:11
對的,是的,按照銷項減去進項之后繳納的增值稅來繳納附加。
2022-08-13 10:05:53
你好 ;1.? 意思是你賬上數(shù)據(jù)有? 一個0.11的差異; 而你申報系統(tǒng)沒有差異? 金額是0? ; 那么你附加稅? 就0報即可 。 只是你賬上要做一個調(diào)整0.11處理的分錄的??
2022-03-10 10:48:18
您好,您是說的對應(yīng)的印花稅怎么來填寫。正規(guī)的來說,你合同上,如果沒有明確的標注是確定不含稅的金額是多少,稅額是多少的話,你就應(yīng)該按照你開發(fā)票的含稅額來填寫你的應(yīng)稅金額。
2022-06-15 15:20:30
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