老師公司在抖音上面開團購訂單,然后游客在抖音上 問
可以按旅游服務(wù)差額征稅 收入減去機票款、地接費后的差額計稅。 答
找郭老師,有問題請教 問
同學你好 老師不在線 答
這個怎么做分錄啊老師 問
同學你好 是哪些呢 答
銷售商品,怎么開具發(fā)票 問
您好,咱是要開票的步驟么,發(fā)票的項目名稱就是我們實際賣的產(chǎn)品,開到具體的明細 答
找郭老師,有問題要問 問
在的 具體的什么問題的 答

北京跨區(qū)預(yù)繳開票金額10萬一下免征了兩費,但是單月開票總金額十萬以上了,月底補繳附加稅有什么影響嗎
答: 月底自己在所在地申報就可以,沒影響的
老師,年底未開票金額增值稅及附加稅都繳納了,現(xiàn)在沖未開票金額,增值稅沖完,附加稅怎么沖?
答: 同學,你好。未開票收入,直接沖減當期收入,當月計提時,就計提沖減后的,不用再沖一次的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師這個月的進項和銷開票金額是一樣的,只是這個稅額想差0.11,我結(jié)轉(zhuǎn)分錄可是系統(tǒng)申報的時候,是0,附加稅也是0,這樣有沒有關(guān)系
答: 你好 ;1.? 意思是你賬上數(shù)據(jù)有? 一個0.11的差異; 而你申報系統(tǒng)沒有差異? 金額是0? ; 那么你附加稅? 就0報即可 。 只是你賬上要做一個調(diào)整0.11處理的分錄的??
小規(guī)模納稅人,季度只代開了專票,交了增值稅和附加稅,現(xiàn)在申報增值稅,有代開專票的金額,但附加稅系統(tǒng)自動計算是0,附加稅含代開付附加稅的金額嗎?
2019年1月代開專票,繳納增值稅稅額了,季度申報增值稅后。附加稅表帶不出城建稅金額,也不讓手動填數(shù),現(xiàn)在代開的還需要繳納城建稅等附加稅嗎
請問一下老師,我是個體戶小規(guī)模納稅人,在季度申報時,之前做了定額申報,可本季度開票金額未達到定額的金額,那這個申報扣繳增值稅和各項附加稅是按定額的金額來扣繳增值稅和各項附加費么?






粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



好好的學習 追問
2021-09-22 11:27
好好的學習 追問
2021-09-22 11:28
玲老師 解答
2021-09-22 11:33